中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)

中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
分享
扫描下方二维码分享到微信
打开微信,点击右上角”+“,
使用”扫一扫“即可将网页分享到朋友圈。
作者:
2019-09
版次: 1
ISBN: 9787121372360
定价: 108.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 455页
分类: 经济
13人买过
  •   全书共5篇14章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则(内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南(业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审)等等。在《中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)》末尾作者还精心汇编了新中国内部审计方面法规,以供读者学习或工作中随时查阅。 贺志东,著名财税、审计专家,法学家(财税法方向),资深中国注册会计师和注册税务师。曾任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、中国某大型涉外企业集团(A、B、H股上市公司)总部副总裁、某学院教授等职,现任智董集团旗下智董集团有限公司董事长、首席执行官,中华财税网(www.tax.org.cn)首席专家。二十多年来,主持研究财会、审计、纳税筹划、避税与反避税、纳税管理、税务稽查、税收实务等课题数十项。在《财务与会计》《中国税务报》等刊物发表文章数十篇,在出版社出版作品数十部。曾为众多中外知名企业成功提供过财税筹划或财税管理、财税风险防范等服务,也曾为诸多企业董事长、总裁、首席执行官、财务总监、税务总监、DBA、EMBA、MBA、税务官员、注册会计师、注册税务师、律师等演讲、授课数百场,参训单位数万家。已为大型企业“量身定做”财税管理与财税筹划内部培训200多场。  我国财税应用研究前沿学术带头人之一。我国纳税筹划、纳税管理、纳税风险、纳税自查、纳税会计、纳税调整、财务筹划、征税筹划、控制基础和风险导向税务稽查、税务稽查风险等学科奠基人之一和集大成者。 第1篇  内部审计综合知识 1
    第1章  内部审计综述 1
    第一节  内部审计概述 1
    第二节  国务院关于加强审计工作的意见 21
    第三节  审计署关于内部审计工作的规定 24
    第四节  内部审计准则 28
    第2篇  内部审计作业准则 39
    第2章  内部审计证据 39
    第一节  内部审计证据综合知识 39
    第二节  内部审计证据的收集、分析和运用 43
    第3章  内部审计程序 50
    第一节  内部审计准备阶段 50
    第二节  内部审计实施阶段 51
    第三节  内部审计终结阶段 53
    第四节  后续内部审计阶段 54
    第4章  内部审计底稿 56
    第一节  内部审计底稿综述 56
    第二节  内部审计底稿管理 58
    第5章  内部审计方法 60
    第一节  内部审计基本方法 60
    第二节  审计调查方法 61
    第三节  审计检查方法 65
    第四节  内部审计分析方法 68
    第五节  制度基础内部审计 86
    第六节  计算机内部审计 108
    第6章  后续内部审计 144
    第一节  后续内部审计综述 144
    第二节  后续内部审计步骤 146
    第7章  内部审计报告 148
    第一节  内部审计报告综述 148
    第二节  内部审计报告编报 152
    第3篇  内部审计业务准则 160
    第8章经济效益内部审计 160
    第一节  经济效益内部审计概述 160
    第二节  经济效益内部审计方法 161
    第三节  经济效益内部审计程序 163
    第四节  业务经营内部审计 169
    第五节  质量内部审计实务 176
    第六节  管理内部审计实务 178
    第9章  经济责任内部审计 191
    第一节  经济责任内部审计综合知识 191
    第二节  经济责任内部审计相关文案 199
    第4篇  内部审计管理准则 222
    第10章  内部审计管理 222
    第一节  内部审计管理概述 222
    第二节  内部审计机构 224
    第三节  内部审计人员 228
    第四节  内部审计关系处理 234
    第五节  内部审计计划管理 237
    第六节  内部审计培训管理 242
    第七节  内部审计质量控制 249
    第11章  内部审计信息 282
    第一节  内部审计信息综合知识 282
    第二节  内部审计信息处理程序 283
    第12章  内部审计档案工作 288
    第一节  综合知识 288
    第二节  操作实务 291
    第5篇  内部审计实务指南 297
    第13章   业务循环内部审计 297
    第一节  企业的基本业务循环 297
    第二节  销售与收款循环的内部审计 298
    第三节  采购与付款循环的内部审计 308
    第四节  生产循环的内部审计 332
    第五节  筹资与投资循环的内部审计 343
    第六节  现金的内部审计 352
    第14章  基建项目内部审计 361
    第一节  开工前期审计 361
    第二节  在建项目审计 367
    第三节  竣工决算审计 375
    第四节  投资效益审计 377
    附录  内部审计法规汇编 394
  • 内容简介:
      全书共5篇14章。内容包括:内部审计综合知识(内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则(内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则(经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则(内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南(业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审)等等。在《中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)》末尾作者还精心汇编了新中国内部审计方面法规,以供读者学习或工作中随时查阅。
  • 作者简介:
    贺志东,著名财税、审计专家,法学家(财税法方向),资深中国注册会计师和注册税务师。曾任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、中国某大型涉外企业集团(A、B、H股上市公司)总部副总裁、某学院教授等职,现任智董集团旗下智董集团有限公司董事长、首席执行官,中华财税网(www.tax.org.cn)首席专家。二十多年来,主持研究财会、审计、纳税筹划、避税与反避税、纳税管理、税务稽查、税收实务等课题数十项。在《财务与会计》《中国税务报》等刊物发表文章数十篇,在出版社出版作品数十部。曾为众多中外知名企业成功提供过财税筹划或财税管理、财税风险防范等服务,也曾为诸多企业董事长、总裁、首席执行官、财务总监、税务总监、DBA、EMBA、MBA、税务官员、注册会计师、注册税务师、律师等演讲、授课数百场,参训单位数万家。已为大型企业“量身定做”财税管理与财税筹划内部培训200多场。  我国财税应用研究前沿学术带头人之一。我国纳税筹划、纳税管理、纳税风险、纳税自查、纳税会计、纳税调整、财务筹划、征税筹划、控制基础和风险导向税务稽查、税务稽查风险等学科奠基人之一和集大成者。
  • 目录:
    第1篇  内部审计综合知识 1
    第1章  内部审计综述 1
    第一节  内部审计概述 1
    第二节  国务院关于加强审计工作的意见 21
    第三节  审计署关于内部审计工作的规定 24
    第四节  内部审计准则 28
    第2篇  内部审计作业准则 39
    第2章  内部审计证据 39
    第一节  内部审计证据综合知识 39
    第二节  内部审计证据的收集、分析和运用 43
    第3章  内部审计程序 50
    第一节  内部审计准备阶段 50
    第二节  内部审计实施阶段 51
    第三节  内部审计终结阶段 53
    第四节  后续内部审计阶段 54
    第4章  内部审计底稿 56
    第一节  内部审计底稿综述 56
    第二节  内部审计底稿管理 58
    第5章  内部审计方法 60
    第一节  内部审计基本方法 60
    第二节  审计调查方法 61
    第三节  审计检查方法 65
    第四节  内部审计分析方法 68
    第五节  制度基础内部审计 86
    第六节  计算机内部审计 108
    第6章  后续内部审计 144
    第一节  后续内部审计综述 144
    第二节  后续内部审计步骤 146
    第7章  内部审计报告 148
    第一节  内部审计报告综述 148
    第二节  内部审计报告编报 152
    第3篇  内部审计业务准则 160
    第8章经济效益内部审计 160
    第一节  经济效益内部审计概述 160
    第二节  经济效益内部审计方法 161
    第三节  经济效益内部审计程序 163
    第四节  业务经营内部审计 169
    第五节  质量内部审计实务 176
    第六节  管理内部审计实务 178
    第9章  经济责任内部审计 191
    第一节  经济责任内部审计综合知识 191
    第二节  经济责任内部审计相关文案 199
    第4篇  内部审计管理准则 222
    第10章  内部审计管理 222
    第一节  内部审计管理概述 222
    第二节  内部审计机构 224
    第三节  内部审计人员 228
    第四节  内部审计关系处理 234
    第五节  内部审计计划管理 237
    第六节  内部审计培训管理 242
    第七节  内部审计质量控制 249
    第11章  内部审计信息 282
    第一节  内部审计信息综合知识 282
    第二节  内部审计信息处理程序 283
    第12章  内部审计档案工作 288
    第一节  综合知识 288
    第二节  操作实务 291
    第5篇  内部审计实务指南 297
    第13章   业务循环内部审计 297
    第一节  企业的基本业务循环 297
    第二节  销售与收款循环的内部审计 298
    第三节  采购与付款循环的内部审计 308
    第四节  生产循环的内部审计 332
    第五节  筹资与投资循环的内部审计 343
    第六节  现金的内部审计 352
    第14章  基建项目内部审计 361
    第一节  开工前期审计 361
    第二节  在建项目审计 367
    第三节  竣工决算审计 375
    第四节  投资效益审计 377
    附录  内部审计法规汇编 394
查看详情
相关图书 / 更多
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
中国法院2024年度案例·提供劳务者受害责任纠纷
国家法官学院,最高人民法院司法案例研究院 编
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
中国国家公园·海南热带雨林国家公园
欧阳志云 主编 ; 臧振华, 徐卫华, 沈梅华著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
中国电力行业投资发展报告(2023年)
南方电网能源发展研究院有限责任公司
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
中国古代文体观念研究(国家哲学社会科学成果文库)(2022)
党圣元 著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
中国传统价值观的新命(中国传统价值观的传承弘扬研究书系)
戴木才
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
中国民间故事丛书·浙江温州·瓯海卷
潘鲁生、邱运华、潘丁盛 、朱建波
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
中国小说通识(献给大众读者的中国小说普及著作,附带:全彩名画+名家藏书票)
鲁迅 等
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
中国德育研究大系
杜时忠 主编;檀传宝
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
中国养老金发展报告2023——个人养老金与制度优化
郑秉文 著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
中国古代教育论著丛书 魏晋南北朝教育论著选
吕达总主编
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
中国幻想文学大奖书系第二辑(全4册)
王一梅 等著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
中国商用飞机有限责任公司系统工程手册(第7版)
贺东风,沈波,戚学锋,钱仲焱 等
您可能感兴趣 / 更多
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
假账与反假账(第3版)
贺志东 著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
假账与反假账(修订版)
贺志东 著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
项目财会审操作实务全书
贺志东 著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
管理会计操作指南
贺志东 著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
中国全面推开营业税改征增值税操作实务全书
贺志东 著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
怎样编制和列报财务报表
贺志东 著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
纳税管理——新纳税筹划实务操作系列
贺志东 著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
如何有效合理避税——新纳税实务操作系列
贺志东 著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
税务总监——中国税务法应用系列
贺志东 著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
纳税筹划
贺志东 著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
税务稽查技法
贺志东 著
中国内部审计操作实务(从2014年1月1日起执行)(第2版)
企业纳税调整
贺志东 著