审计学(第七版)/普通高等教育“十一五”国家级规划教材·中国人民大学会计系列教材(第七版)

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作者:
2014-07
版次: 7
ISBN: 9787300195773
定价: 39.00
装帧: 平装
  •   《中国人民大学会计系列教材第七版:审计学(第七版)/普通高等教育“十一五”国家级规划教材》基于注册会计师审计准则、国家审计准则和内部审计准则,进行了全面的修订。全面阐述了审计的基本原理、基本理论和基本方法,深入透析了审计的业务循环、主要程序与工作成果,系统介绍了审计的职业道德、准则规范及相关业务。 王化成 中国人民大学商学院财务与金融系教授,博士生导师。主要从事财务管理、财务分析、会计等方面的教学、科研和咨询工作。社会兼职:全国会计专业硕士学位教育指导委员会秘书长,中国会计学会财务成本分会副会长,中国会计学会副秘书长,东南大学、天津财经大学等十多所院校兼职教授。主持国家自然科学基金、国家社会科学基金等十余个研究项目,发表论文90余篇,出版教材、专著20余部,教学、科研成果多次获奖。 第 1章 总论
    1.1审计的产生与发展
    1.2审计的含义与特征
    1.3审计的目标与对象
    1.4审计的职能与作用

    第 2章 职业道德与审计准则
    2.1职业道德
    2.2审计准则

    第 3章 审计种类与审计方法
    3.1审计种类
    3.2审计方法

    第 4章 审计程序与审计证据
    4.1审计程序
    4.2审计证据

    第 5章 审计工作底稿
    5.1概述
    5.2审计工作底稿的内容与格式
    5.3审计工作底稿的归档与复核

    第6 章 计划审计工作
    6.1初步业务活动
    6.2总体审计策略与具体审计计划
    6.3重要性与审计风险

    第 7章 内部控制
    7.1概述
    7.2内部控制的内容与形式
    7.3内部控制的重要性与局限性
    7.4了解内部控制
    7.5内部控制测试
    7.6内部控制评价
    7.7内部控制审计

    第 8章 审计抽样
    8.1概述
    8.2样本的设计与选取
    8.3抽样结果的评价
    8.4统计抽样的具体运用

    第 9章 销售与收款循环审计
    9.1概述
    9.2销售与收款循环内部控制
    9.3销售与收款循环控制测试
    9.4销售与收款循环实质性程序

    第 10章 生产与存货循环审计
    10.1概述
    10.2生产与存货循环内部控制
    10.3生产与存货循环控制测试
    10.4生产与存货循环实质性程序

    第11 章 采购与付款循环审计
    11.1概述
    11.2采购与付款循环内部控制
    11.3采购与付款循环控制测试
    11.4采购与付款循环实质性程序

    第12 章 投资与筹资循环审计
    12.1概述
    12.2投资与筹资循环内部控制
    12.3投资与筹资循环控制测试
    12.4投资与筹资循环实质性程序

    第13 章 货币资金审计
    13.1概述
    13.2库存现金审计
    13.3银行存款审计
    13.4其他货币资金审计

    第14 章 完成审计工作
    14.1概述
    14.2考虑持续经营
    14.3期初余额审计
    14.4期后事项审计
    14.5或有事项审计
    14.6管理层声明
    14.7评价审计结果
    14.8审计沟通

    第 15章 审计报告
    15.1审计报告的意义
    15.2审计报告的内容
    15.3审计报告的种类
    15.4审计意见的类型
    15.5特殊目的审计业务的审计报告
    15.6审计决定书与审计结果公告
    15.7编制审计报告的要求与步骤
    15.8管理建议书

    参考文献
  • 内容简介:
      《中国人民大学会计系列教材第七版:审计学(第七版)/普通高等教育“十一五”国家级规划教材》基于注册会计师审计准则、国家审计准则和内部审计准则,进行了全面的修订。全面阐述了审计的基本原理、基本理论和基本方法,深入透析了审计的业务循环、主要程序与工作成果,系统介绍了审计的职业道德、准则规范及相关业务。
  • 作者简介:
    王化成 中国人民大学商学院财务与金融系教授,博士生导师。主要从事财务管理、财务分析、会计等方面的教学、科研和咨询工作。社会兼职:全国会计专业硕士学位教育指导委员会秘书长,中国会计学会财务成本分会副会长,中国会计学会副秘书长,东南大学、天津财经大学等十多所院校兼职教授。主持国家自然科学基金、国家社会科学基金等十余个研究项目,发表论文90余篇,出版教材、专著20余部,教学、科研成果多次获奖。
  • 目录:
    第 1章 总论
    1.1审计的产生与发展
    1.2审计的含义与特征
    1.3审计的目标与对象
    1.4审计的职能与作用

    第 2章 职业道德与审计准则
    2.1职业道德
    2.2审计准则

    第 3章 审计种类与审计方法
    3.1审计种类
    3.2审计方法

    第 4章 审计程序与审计证据
    4.1审计程序
    4.2审计证据

    第 5章 审计工作底稿
    5.1概述
    5.2审计工作底稿的内容与格式
    5.3审计工作底稿的归档与复核

    第6 章 计划审计工作
    6.1初步业务活动
    6.2总体审计策略与具体审计计划
    6.3重要性与审计风险

    第 7章 内部控制
    7.1概述
    7.2内部控制的内容与形式
    7.3内部控制的重要性与局限性
    7.4了解内部控制
    7.5内部控制测试
    7.6内部控制评价
    7.7内部控制审计

    第 8章 审计抽样
    8.1概述
    8.2样本的设计与选取
    8.3抽样结果的评价
    8.4统计抽样的具体运用

    第 9章 销售与收款循环审计
    9.1概述
    9.2销售与收款循环内部控制
    9.3销售与收款循环控制测试
    9.4销售与收款循环实质性程序

    第 10章 生产与存货循环审计
    10.1概述
    10.2生产与存货循环内部控制
    10.3生产与存货循环控制测试
    10.4生产与存货循环实质性程序

    第11 章 采购与付款循环审计
    11.1概述
    11.2采购与付款循环内部控制
    11.3采购与付款循环控制测试
    11.4采购与付款循环实质性程序

    第12 章 投资与筹资循环审计
    12.1概述
    12.2投资与筹资循环内部控制
    12.3投资与筹资循环控制测试
    12.4投资与筹资循环实质性程序

    第13 章 货币资金审计
    13.1概述
    13.2库存现金审计
    13.3银行存款审计
    13.4其他货币资金审计

    第14 章 完成审计工作
    14.1概述
    14.2考虑持续经营
    14.3期初余额审计
    14.4期后事项审计
    14.5或有事项审计
    14.6管理层声明
    14.7评价审计结果
    14.8审计沟通

    第 15章 审计报告
    15.1审计报告的意义
    15.2审计报告的内容
    15.3审计报告的种类
    15.4审计意见的类型
    15.5特殊目的审计业务的审计报告
    15.6审计决定书与审计结果公告
    15.7编制审计报告的要求与步骤
    15.8管理建议书

    参考文献
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