企业纳税筹划实用技巧与典型案例分析

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作者: ,
2018-03
版次: 1
ISBN: 9787542956743
定价: 58.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 353页
字数: 425千字
正文语种: 简体中文
分类: 经济
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  •   《企业纳税筹划实用技巧与典型案例分析》论述了企业投资决策纳税筹划方案、企业经营决策纳税筹划方案、企业融资决策纳税筹划方案、企业再投资与结业决策纳税筹划方案、企业跨国经营纳税筹划方案、企业薪金发放纳税筹划方案、企业增值税纳税筹划方案、企业消费税纳税筹划方案、企业营改增纳税筹划方案、房地产业纳税筹划方案、公司股权架构与纳税筹划、税务机关反避税制度以及纳税筹划与反避税经典案例分析。
      《企业纳税筹划实用技巧与典型案例分析》精选了近200个纳税筹划的常用方法和技巧,力求简明、实用、可操作,让读者在具体案例的演示中轻松掌握纳税筹划的精髓和要领。   翟继光,哲学学士(北京大学)、法学博士(北京大学),中国政法大学民商经济法学院教授,硕士生导师。兼任中国法学会财税法学研究会常务副秘书长。在全国各地讲授税务、法律、理财等相关课程300余场,曾给20余家全国性银行、30余家保险公司和80余家大型国有企业进行法律、税务、管理培训。曾担任100余位处级税务稽查局局长的论文导师。在《经济日报》、《法制日报》、《中国税务》、《税务研究》、《西南政法大学学报》、《中国税务报》、《财税法论丛》、〈理财师》等刊物发表论文200余篇。主持和参与国家、省部级课题20余项。出版著作30余部,翻译著作5部。
      
      张晓冬,法学博士,香港中国资产管理研究会会长,中国国际私法学会常务理事,国家高端智库武汉大学国际法研究所兼职研究员,南京财经大学客座教授,西安外国语大学兼职教授。学术领域:基金会和信托、控股公司、自贸区、财富规划和家族办公室。全球首位出版基金会法律问题研究著作的华人学者。主要著作:《基金会法律问题研究》(法律出版社)《基金曾法比较与分析》(台湾新学林出版股份有限公司)等八部法律和财经著作。 第一部分 企业投资决策纳税筹划方案
    一、选择公司还是非公司
    二、选择子公司还是分公司
    三、投资国家扶持产业
    四、投资国家扶持区域
    五、投资国家扶持项目
    七、个人投资企业转为企业投资企业
    八、恰当选择享受税收优惠的起始年度
    九、利用国债利息免税的优惠政策
    十、招聘国家鼓励人员
    十一、充分利用创业投资税收优惠

    第二部分 企业经营决策纳税筹划方案
    一、分立企业享受小型微利企业税收优惠
    二、充分利用亏损结转政策
    三、将利润从高税率企业转向低税率企业
    四、充分利用固定资产加速折旧政策
    五、将利息支出变其他支出予以扣除
    六、企业捐赠中的纳税筹划技巧
    七、恰当选择企业所得税预缴方法
    八、利用汇率变动趋势进行纳税筹划
    九、充分利用加计扣除税收优惠
    十、印花税纳税筹划

    第三部分 企业融资决策纳税筹划方案
    一、巧用个人接受捐赠免税政策
    二、适当增加债权性融资比例进行节税
    三、长期借款融资的纳税筹划方案
    四、借款费用利息的纳税筹划方案
    五、增加负债,降低投资
    六、融资租赁中的纳税筹划方案
    七、企业职工融资中的纳税筹划方案
    八、融资阶段选择中的纳税筹划方案
    九、关联企业融资中的纳税筹划方案
    ……

    第四部分 企业再投资与结业决策纳税筹划方案
    第五部分 企业跨国经营纳税筹划方案
    第六部分 企业薪金发放纳税筹划方案
    第七部分 企业增值税纳税筹划方案
    第八部分 企业消费税纳税筹划方案
    第九部分 企业营改增纳税筹划方案
    第十部分 房地产业纳税筹划方案
    第十一部分 公司股权架构与纳税筹划
    第十二部分 税务机关反避税制度
    第十三部分 纳税筹划与反避税经典案例分析
  • 内容简介:
      《企业纳税筹划实用技巧与典型案例分析》论述了企业投资决策纳税筹划方案、企业经营决策纳税筹划方案、企业融资决策纳税筹划方案、企业再投资与结业决策纳税筹划方案、企业跨国经营纳税筹划方案、企业薪金发放纳税筹划方案、企业增值税纳税筹划方案、企业消费税纳税筹划方案、企业营改增纳税筹划方案、房地产业纳税筹划方案、公司股权架构与纳税筹划、税务机关反避税制度以及纳税筹划与反避税经典案例分析。
      《企业纳税筹划实用技巧与典型案例分析》精选了近200个纳税筹划的常用方法和技巧,力求简明、实用、可操作,让读者在具体案例的演示中轻松掌握纳税筹划的精髓和要领。
  • 作者简介:
      翟继光,哲学学士(北京大学)、法学博士(北京大学),中国政法大学民商经济法学院教授,硕士生导师。兼任中国法学会财税法学研究会常务副秘书长。在全国各地讲授税务、法律、理财等相关课程300余场,曾给20余家全国性银行、30余家保险公司和80余家大型国有企业进行法律、税务、管理培训。曾担任100余位处级税务稽查局局长的论文导师。在《经济日报》、《法制日报》、《中国税务》、《税务研究》、《西南政法大学学报》、《中国税务报》、《财税法论丛》、〈理财师》等刊物发表论文200余篇。主持和参与国家、省部级课题20余项。出版著作30余部,翻译著作5部。
      
      张晓冬,法学博士,香港中国资产管理研究会会长,中国国际私法学会常务理事,国家高端智库武汉大学国际法研究所兼职研究员,南京财经大学客座教授,西安外国语大学兼职教授。学术领域:基金会和信托、控股公司、自贸区、财富规划和家族办公室。全球首位出版基金会法律问题研究著作的华人学者。主要著作:《基金会法律问题研究》(法律出版社)《基金曾法比较与分析》(台湾新学林出版股份有限公司)等八部法律和财经著作。
  • 目录:
    第一部分 企业投资决策纳税筹划方案
    一、选择公司还是非公司
    二、选择子公司还是分公司
    三、投资国家扶持产业
    四、投资国家扶持区域
    五、投资国家扶持项目
    七、个人投资企业转为企业投资企业
    八、恰当选择享受税收优惠的起始年度
    九、利用国债利息免税的优惠政策
    十、招聘国家鼓励人员
    十一、充分利用创业投资税收优惠

    第二部分 企业经营决策纳税筹划方案
    一、分立企业享受小型微利企业税收优惠
    二、充分利用亏损结转政策
    三、将利润从高税率企业转向低税率企业
    四、充分利用固定资产加速折旧政策
    五、将利息支出变其他支出予以扣除
    六、企业捐赠中的纳税筹划技巧
    七、恰当选择企业所得税预缴方法
    八、利用汇率变动趋势进行纳税筹划
    九、充分利用加计扣除税收优惠
    十、印花税纳税筹划

    第三部分 企业融资决策纳税筹划方案
    一、巧用个人接受捐赠免税政策
    二、适当增加债权性融资比例进行节税
    三、长期借款融资的纳税筹划方案
    四、借款费用利息的纳税筹划方案
    五、增加负债,降低投资
    六、融资租赁中的纳税筹划方案
    七、企业职工融资中的纳税筹划方案
    八、融资阶段选择中的纳税筹划方案
    九、关联企业融资中的纳税筹划方案
    ……

    第四部分 企业再投资与结业决策纳税筹划方案
    第五部分 企业跨国经营纳税筹划方案
    第六部分 企业薪金发放纳税筹划方案
    第七部分 企业增值税纳税筹划方案
    第八部分 企业消费税纳税筹划方案
    第九部分 企业营改增纳税筹划方案
    第十部分 房地产业纳税筹划方案
    第十一部分 公司股权架构与纳税筹划
    第十二部分 税务机关反避税制度
    第十三部分 纳税筹划与反避税经典案例分析
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