审计学

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作者:
2021-03
ISBN: 9787040556827
定价: 46.00
装帧: 平装
分类: 经济
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  • 本书是江苏省“十三五”重点教材。本书围绕**的注册会计师审计相关法律、法规和专业标准,以注册会计师审计的基本理论、基本知识和基本方法为主线,系统介绍了审计职业、准则规范及相关业务,并重点分析了审计的业务循环、主要程序与工作成果。具体而言,本书共分为十二章,第一章至第四章主要阐述了审计职业的特点、审计目标、审计要素、审计准则及职业道德规范、审计业务范围、审计程序和审计风险评估与应对等内容。第五章至第九章主要介绍了财务报表各业务循环的基本概念、控制测试和实质性程序。第十章主要针对期初余额审计、期后事项审计等特殊事项审计工作进行论述和说明。第十一章着重阐述了审计报告的定义、类型、审计意见的类型等内容。第十二章系统介绍了内部控制审计的相关内容,包括内部控制审计的概念和范围、内部控制审计流程和内部控制审计报告。本书可作为经管专业核心课程教材。
  • 内容简介:
    本书是江苏省“十三五”重点教材。本书围绕**的注册会计师审计相关法律、法规和专业标准,以注册会计师审计的基本理论、基本知识和基本方法为主线,系统介绍了审计职业、准则规范及相关业务,并重点分析了审计的业务循环、主要程序与工作成果。具体而言,本书共分为十二章,第一章至第四章主要阐述了审计职业的特点、审计目标、审计要素、审计准则及职业道德规范、审计业务范围、审计程序和审计风险评估与应对等内容。第五章至第九章主要介绍了财务报表各业务循环的基本概念、控制测试和实质性程序。第十章主要针对期初余额审计、期后事项审计等特殊事项审计工作进行论述和说明。第十一章着重阐述了审计报告的定义、类型、审计意见的类型等内容。第十二章系统介绍了内部控制审计的相关内容,包括内部控制审计的概念和范围、内部控制审计流程和内部控制审计报告。本书可作为经管专业核心课程教材。
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