审计案例

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作者:
2013-09
版次: 1
ISBN: 9787564217297
定价: 36.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 333页
字数: 249千字
正文语种: 简体中文
分类: 经济
17人买过
  •   《审计案例》由上海财经大学会计学院会计与财务研究院副教授、专攻审计理论的管理学(会计学)博士、中国注册会计师刘华编著。它既可作为研究生院、高等院校和会计专业硕士(MPAcc)的审计教学或参考用书,亦可作为经验研究和规范研究的重要参考。同时,还能服务于注册会计师审计、内部审计、内部控制和国家审计,以及行业监管的现实需要。   刘华,上海财经大学会计学院博士、副教授,硕士生导师,中国注册会计师,《上海会计管理》责任编辑,研究领域为审计理论与实务、内部控制建设和证券市场治理,研究特点为案例与法规研究。
      负责上海财经大学学术型研究生《审计研究》及MPAcc《高级审计理论与实务》课程,学术型研究行《审计研究》案例教学及全日制MPAcc《审计研究》案例教学分获上海财经大学校级教学成果二等奖。本科生审计课程建设与案例教学及成本会计精品课程建设分获上海财经大学校级教学成果一等奖,完成审计实验室和《审计学》精品课程建设,开设本科生《审计案例》和商学院MBA《审计学专题》选修课。
      完成“证券市场内部控制系统研究”及参与“注册会计师制度与社会经济、环境发展之间的关系”科研课题。出版《审计理论与实务研究——案例结合法》、《审计案例研究》、《审计理论与案例》、《审计治理规范与案例》、《内部控制案例研究》、《证券市场制度建设与编写《中国经济发展史》的“中国审计史”《中国大百科全书》审计词条,及《大辞海》经济卷财务会计、审计和会计史词条。发表在《审计研究》、《财经研究》和《财务与测训练,还有非常多的学会计》等专业论文上案例研究和《证券公司内部控制系统研究》等学术专著。百篇,《解放日报》、《纳税人报》和《华夏酒报》的理论成果计30余篇,2012年底起为《新闻晨报》公司版(周三)专栏撰稿人,呈送中央政策内参4份。
      为上市公司、企业集团和会计师事务所提供注册会计师审计、内部控制和内部审计领域的专业培训和设计咨询,担任CPA《审计》考前辅导核心师资。 前言

    第一章审计基础理论
    第一节审计科学性
    第二节审计本质与假设
    第三节审计概念框架

    第二章西方注册会计师审计案例
    第一节注册会计师审计概述
    第二节审计准则案例
    第三节审计责任案例
    第四节后安然时代审计
    第五节金融危机与资产负债表审计案例

    第三章我国注册会计师审计案例
    第一节我国注册会计师审计市场现状
    第二节审计环境案例
    第三节审计经典案例
    第四节审计责任案例

    第四章内部审计案例
    第一节内部审计概述
    第二节世界通信公司内部审计案例
    第三节通用电气与百事集团内部审计比较分析
    第四节航天通信公司内部审计案例

    第五章内部控制案例
    第一节内部控制概述
    第二节万科公司内部控制案例
    第三节三鹿集团内部控制案例
    第四节巨人集团内部控制案例
    第五节中海集团釜山公司内部控制案例
    第六节中航油新加坡公司内部控制案例
    第七节美国苹果公司内部控制案例
    第八节法国兴业银行内部控制案例

    第六章国家审计案例
    第一节国家审计概述
    第二节长江堤防隐蔽工程国家审计案例
    第三节东方电子国家审计案例
    第四节全面推进审计制度改革及立体协同

    第七章审计意见案例
    第一节审计意见概述
    第二节否定意见及无法表示意见审计案例
    第三节保留意见经典案例:科龙电器公司审计

    参考文献
  • 内容简介:
      《审计案例》由上海财经大学会计学院会计与财务研究院副教授、专攻审计理论的管理学(会计学)博士、中国注册会计师刘华编著。它既可作为研究生院、高等院校和会计专业硕士(MPAcc)的审计教学或参考用书,亦可作为经验研究和规范研究的重要参考。同时,还能服务于注册会计师审计、内部审计、内部控制和国家审计,以及行业监管的现实需要。
  • 作者简介:
      刘华,上海财经大学会计学院博士、副教授,硕士生导师,中国注册会计师,《上海会计管理》责任编辑,研究领域为审计理论与实务、内部控制建设和证券市场治理,研究特点为案例与法规研究。
      负责上海财经大学学术型研究生《审计研究》及MPAcc《高级审计理论与实务》课程,学术型研究行《审计研究》案例教学及全日制MPAcc《审计研究》案例教学分获上海财经大学校级教学成果二等奖。本科生审计课程建设与案例教学及成本会计精品课程建设分获上海财经大学校级教学成果一等奖,完成审计实验室和《审计学》精品课程建设,开设本科生《审计案例》和商学院MBA《审计学专题》选修课。
      完成“证券市场内部控制系统研究”及参与“注册会计师制度与社会经济、环境发展之间的关系”科研课题。出版《审计理论与实务研究——案例结合法》、《审计案例研究》、《审计理论与案例》、《审计治理规范与案例》、《内部控制案例研究》、《证券市场制度建设与编写《中国经济发展史》的“中国审计史”《中国大百科全书》审计词条,及《大辞海》经济卷财务会计、审计和会计史词条。发表在《审计研究》、《财经研究》和《财务与测训练,还有非常多的学会计》等专业论文上案例研究和《证券公司内部控制系统研究》等学术专著。百篇,《解放日报》、《纳税人报》和《华夏酒报》的理论成果计30余篇,2012年底起为《新闻晨报》公司版(周三)专栏撰稿人,呈送中央政策内参4份。
      为上市公司、企业集团和会计师事务所提供注册会计师审计、内部控制和内部审计领域的专业培训和设计咨询,担任CPA《审计》考前辅导核心师资。
  • 目录:
    前言

    第一章审计基础理论
    第一节审计科学性
    第二节审计本质与假设
    第三节审计概念框架

    第二章西方注册会计师审计案例
    第一节注册会计师审计概述
    第二节审计准则案例
    第三节审计责任案例
    第四节后安然时代审计
    第五节金融危机与资产负债表审计案例

    第三章我国注册会计师审计案例
    第一节我国注册会计师审计市场现状
    第二节审计环境案例
    第三节审计经典案例
    第四节审计责任案例

    第四章内部审计案例
    第一节内部审计概述
    第二节世界通信公司内部审计案例
    第三节通用电气与百事集团内部审计比较分析
    第四节航天通信公司内部审计案例

    第五章内部控制案例
    第一节内部控制概述
    第二节万科公司内部控制案例
    第三节三鹿集团内部控制案例
    第四节巨人集团内部控制案例
    第五节中海集团釜山公司内部控制案例
    第六节中航油新加坡公司内部控制案例
    第七节美国苹果公司内部控制案例
    第八节法国兴业银行内部控制案例

    第六章国家审计案例
    第一节国家审计概述
    第二节长江堤防隐蔽工程国家审计案例
    第三节东方电子国家审计案例
    第四节全面推进审计制度改革及立体协同

    第七章审计意见案例
    第一节审计意见概述
    第二节否定意见及无法表示意见审计案例
    第三节保留意见经典案例:科龙电器公司审计

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