审计学原理(第六版)

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作者:
2014-06
版次: 6
ISBN: 9787309103571
定价: 45.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 384页
字数: 569千字
分类: 经济
  • 本书以国家审计为主线,同时兼顾内部审计与注册会计师审计的基本理论、基本方法与基本知识,着重将最一般的、普遍适用的审计理念传授给学生;近年来国内外审计理论与实践都有了许多全新的内容,如对“审计职业道德与法律责任”的关注、对“风险基础审计”理解的深入、对“企业内部控制”的应用等,这些都在本书中得到了反映。
    第六版以《审计法实施条例》、《企业内部控制基本规范》等最新条例、规范为修订依据,体现近几年审计法规、理论与实践的最新发展,如《中华人民共和国审计准则》、新修订的注册会计师审计准则及指南、内部审计实务指南等,强化了原书“质量高、有特色,能满足不同类型高校本科教学实施需要”(评审语)特色,具有更强的科学性和适用性。适合经济管理类审计、会计专业本科使用,以及审计从业人员自学、培训和资格考试的需要。 李凤鸣,安徽桐城人,教授、中国注册会计师,先后执教于安徽财经大学、中山大学、南京审计学院。历任安徽财经大学会计系副主任,南京审计学院审计系主任、教务处处长、教学科研副院长、调研员等职;同时兼任过中国内部审计协会常务理事、学术委员会副主任、江苏省审计协会副会长、中国电力内部审计协会顾问及多家公司独立监事、独立董事和财务顾问。

    1993年被国务院授予“有突出贡献专家”称号,享受终身政府特殊津贴;1996年获江苏省“红杉树”园丁银奖;1999年被评为江苏省优秀学科带头人;2003年被授予“江苏省高等学校教学名师”称号。

    李凤鸣教授从事审计教育和研究25年,主持了10多项省、部级课题研究工作,撰写学术论文80余篇、各类著作38部,总著述近千万字。他主编了四部省部级和国家级统编教材,先后获得四项省部级及国家级优秀教学成果奖,其中《审计学原理》获得国家级优秀教材二等奖,并被教育部向全国高校推荐使用。他在审计理论与方法研究及内部审计和经济责任审计研究方面,始终处于国内领先地位;在内部控制系统研究方面,填补了国内空白,被誉为“中国内部控制第一人”。他的研究成果不仅得到广泛应用,而且先后获得了省部级以上优秀科研成果奖六项,获得了学术界的认可。 目录

    第一章总论
    【内容提示】
    第一节审计的定义与本质
    第二节审计的产生与发展
    第三节审计的职能与作用
    第四节审计基本假设
    【思考与练习】

    第二章审计组织与审计人员
    【内容提示】
    第一节国家审计机关
    第二节内部审计机构
    第三节社会审计机构
    第四节审计人员的职业要求
    【思考与练习】

    第三章审计职业道德与法律责任
    【内容提示】
    第一节审计职业道德概述
    第二节政府审计人员的职业道德
    第三节内部审计人员的职业道德
    第四节社会审计人员的职业道德
    第五节审计法律关系与法律责任
    【思考与练习】

    第四章审计准则
    【内容提示】
    第一节审计准则的含义和作用
    第二节政府审计准则
    第三节内部审计准则
    第四节社会审计准则
    【思考与练习】

    第五章审计的对象、目标和分类
    【内容提示】
    第一节审计的对象
    第二节审计的目标
    第三节审计的分类
    【思考与练习】

    第六章审计依据、审计证据和审计工作底稿
    【内容提示】
    第一节审计依据
    第二节审计证据的特征与种类
    第三节审计证据的收集与整理
    第四节审计工作底稿的种类和内容
    第五节审计工作底稿的编制与审核
    【思考与练习】

    第七章审计方式和基本审计方法
    【内容提示】
    第一节审计的主要方式
    第二节审计方法概述
    第三节审计的一般方法
    第四节基本审计技术
    第五节辅助审计技术
    【思考与练习】

    第八章审计抽样方法
    【内容提示】
    第一节审计抽样概述
    第二节属性抽样
    第三节变量抽样
    第四节金额单位抽样
    【思考与练习】

    第九章制度基础审计
    【内容提示】
    第一节内部控制与制度基础审计
    第二节制度基础审计的内容与要点
    第三节内部环境控制活动审计的要点
    第四节业务经营控制活动审计的要点
    第五节业务管理控制活动审计的要点
    第六节制度基础审计的程序与方法
    【思考与练习】

    第十章风险基础审计
    【内容提示】
    第一节风险与风险管理
    第二节风险基础审计的含义与特征
    第三节风险基础审计的程序与方法
    【思考与练习】

    第十一章电算化系统审计
    【内容提示】
    第一节电算化系统概述
    第二节电算化系统审计的基本特征
    第三节电算化系统的内部控制及其评审
    第四节电算化系统审计的基本方法
    【思考与练习】

    第十二章审计程序
    【内容提示】
    第一节审计程序概述
    第二节国家审计的程序
    第三节社会审计的程序
    第四节内部审计的程序
    【思考与练习】

    第十三章审计报告
    【内容提示】
    第一节审计报告及其种类
    第二节审计报告的内容和格式
    第三节审计报告的编写
    第四节审计报告的审定
    【思考与练习】

    第十四章审计管理
    【内容提示】
    第一节审计管理概述
    第二节审计计划管理
    第三节审计质量管理
    第四节审计信息、统计及档案管理
    【思考与练习】

    参考文献
  • 内容简介:
    本书以国家审计为主线,同时兼顾内部审计与注册会计师审计的基本理论、基本方法与基本知识,着重将最一般的、普遍适用的审计理念传授给学生;近年来国内外审计理论与实践都有了许多全新的内容,如对“审计职业道德与法律责任”的关注、对“风险基础审计”理解的深入、对“企业内部控制”的应用等,这些都在本书中得到了反映。
    第六版以《审计法实施条例》、《企业内部控制基本规范》等最新条例、规范为修订依据,体现近几年审计法规、理论与实践的最新发展,如《中华人民共和国审计准则》、新修订的注册会计师审计准则及指南、内部审计实务指南等,强化了原书“质量高、有特色,能满足不同类型高校本科教学实施需要”(评审语)特色,具有更强的科学性和适用性。适合经济管理类审计、会计专业本科使用,以及审计从业人员自学、培训和资格考试的需要。
  • 作者简介:
    李凤鸣,安徽桐城人,教授、中国注册会计师,先后执教于安徽财经大学、中山大学、南京审计学院。历任安徽财经大学会计系副主任,南京审计学院审计系主任、教务处处长、教学科研副院长、调研员等职;同时兼任过中国内部审计协会常务理事、学术委员会副主任、江苏省审计协会副会长、中国电力内部审计协会顾问及多家公司独立监事、独立董事和财务顾问。

    1993年被国务院授予“有突出贡献专家”称号,享受终身政府特殊津贴;1996年获江苏省“红杉树”园丁银奖;1999年被评为江苏省优秀学科带头人;2003年被授予“江苏省高等学校教学名师”称号。

    李凤鸣教授从事审计教育和研究25年,主持了10多项省、部级课题研究工作,撰写学术论文80余篇、各类著作38部,总著述近千万字。他主编了四部省部级和国家级统编教材,先后获得四项省部级及国家级优秀教学成果奖,其中《审计学原理》获得国家级优秀教材二等奖,并被教育部向全国高校推荐使用。他在审计理论与方法研究及内部审计和经济责任审计研究方面,始终处于国内领先地位;在内部控制系统研究方面,填补了国内空白,被誉为“中国内部控制第一人”。他的研究成果不仅得到广泛应用,而且先后获得了省部级以上优秀科研成果奖六项,获得了学术界的认可。
  • 目录:
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    第一章总论
    【内容提示】
    第一节审计的定义与本质
    第二节审计的产生与发展
    第三节审计的职能与作用
    第四节审计基本假设
    【思考与练习】

    第二章审计组织与审计人员
    【内容提示】
    第一节国家审计机关
    第二节内部审计机构
    第三节社会审计机构
    第四节审计人员的职业要求
    【思考与练习】

    第三章审计职业道德与法律责任
    【内容提示】
    第一节审计职业道德概述
    第二节政府审计人员的职业道德
    第三节内部审计人员的职业道德
    第四节社会审计人员的职业道德
    第五节审计法律关系与法律责任
    【思考与练习】

    第四章审计准则
    【内容提示】
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    第二节政府审计准则
    第三节内部审计准则
    第四节社会审计准则
    【思考与练习】

    第五章审计的对象、目标和分类
    【内容提示】
    第一节审计的对象
    第二节审计的目标
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    第六章审计依据、审计证据和审计工作底稿
    【内容提示】
    第一节审计依据
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    第三节审计证据的收集与整理
    第四节审计工作底稿的种类和内容
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    第七章审计方式和基本审计方法
    【内容提示】
    第一节审计的主要方式
    第二节审计方法概述
    第三节审计的一般方法
    第四节基本审计技术
    第五节辅助审计技术
    【思考与练习】

    第八章审计抽样方法
    【内容提示】
    第一节审计抽样概述
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    第三节变量抽样
    第四节金额单位抽样
    【思考与练习】

    第九章制度基础审计
    【内容提示】
    第一节内部控制与制度基础审计
    第二节制度基础审计的内容与要点
    第三节内部环境控制活动审计的要点
    第四节业务经营控制活动审计的要点
    第五节业务管理控制活动审计的要点
    第六节制度基础审计的程序与方法
    【思考与练习】

    第十章风险基础审计
    【内容提示】
    第一节风险与风险管理
    第二节风险基础审计的含义与特征
    第三节风险基础审计的程序与方法
    【思考与练习】

    第十一章电算化系统审计
    【内容提示】
    第一节电算化系统概述
    第二节电算化系统审计的基本特征
    第三节电算化系统的内部控制及其评审
    第四节电算化系统审计的基本方法
    【思考与练习】

    第十二章审计程序
    【内容提示】
    第一节审计程序概述
    第二节国家审计的程序
    第三节社会审计的程序
    第四节内部审计的程序
    【思考与练习】

    第十三章审计报告
    【内容提示】
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    第二节审计报告的内容和格式
    第三节审计报告的编写
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    【内容提示】
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