内部控制与风险管理/全国会计领军人才丛书·会计系列

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作者: ,
2015-08
版次: 1
ISBN: 9787300212074
定价: 36.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 304页
分类: 经济
92人买过
  • 自美国《萨班斯法案》颁布以来,内部控制的重要性日益凸显,已成为世界各国防范企业风险、提升管理质量的利器。本书基于COSO发布的《内部控制——整合框架》和《企业风险管理——整合框架》,以及财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》等编写,强调风险在内部控制中的重要性。
    (1) 结构上,追求“全”,以内部控制五要素框架为基础,突出风险管理的份量,强调内部控制是以风险为导向的控制,并将风险评估分为风险识别、风险分析与风险应对三章内容。
    (2) 内容上,追求“新”,力求反映国内外有关内部控制与风险管理的最新进展,比如COSO的最新指南,以及财政部有关内部控制的解释公告与操作指南。
    (3) 形式上,追求“活”,不仅体现在字数上,更主要的是引入了大量的内部控制与风险管理实际案例,同时在每章后增加了思考题与案例分析题。
    池国华 东北财经大学会计学院教授、博士生导师,中国内部控制研究中心副主任,财政部企业内部控制标准委员会咨询专家,中国会计学会内部控制专业委员会委员,全国会计学术领军人才。主要从事内部控制与公司理财等领域的研究,出版有《企业内部控制规范实施机制研究》、《EVA管理业绩评价系统模式》等著作;主编有《内部控制》(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)、《财务报表分析》等教材;在《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等期刊发表学术论文二十余篇;主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学等十余项研究课题;获得辽宁省普通高等教育本科教学成果一等奖、第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖、杨纪琬奖学金优秀博士论文奖等奖励。

    朱荣 东北财经大学会计学院副教授。主要从事公司理财与风险管理领域的研究,在《会计研究》、《财贸经济》等核心期刊发表十余篇学术论文,出版著作《企业财务风险评价与控制研究》,主持国家社会科学基金项目《小微企业融资困境与风险缓释机制研究》,参编《内部控制》《、企业价值评估》等多部教材。
    第1章 内部控制与风险管理的发展历程
    1.1 美国内部控制与风险管理的发展
    1.2 英国内部控制与风险管理的发展
    1.3 我国内部控制与风险管理的发展
    第2章 内部控制与风险管理的框架
    2.1 COSO的内部控制整合框架
    2.2 COSO的企业风险管理整合框架
    2.3 内部控制与风险管理整合框架的比较
    2.4 内部控制与风险管理的新发展
    第3章 我国内部控制与风险管理的规范
    3.1 《中央企业全面风险管理指引》
    3.2 企业内部控制规范体系
    第4章 内部环境
    4.1 企业组织架构
    4.2 发展战略
    4.3 人力资源政策
    4.4 社会责任与企业文化
    第5章 风险识别
    5.1 风险识别概述
    5.2 风险识别的内容和程序
    5.3 风险识别的方法
    第6章 风险分析
    6.1 风险分析概述
    6.2 风险分析的流程
    6.3 风险分析的方法
    第7章 风险应对
    7.1 风险应对的原则与决策程序
    7.2 风险应对策略
    7.3 风险应对策略的选择
    7.4 企业主要风险的应对方案
    第8章 控制活动
    8.1 不相容职务分离控制
    8.2 授权审批控制
    8.3 会计系统控制
    8.4 财产保护控制
    8.5 全面预算控制
    8.6 运营分析控制
    8.7 绩效考评控制
    8.8 合同控制
    第9章 信息与沟通
    9.1 财务报告内部控制
    9.2 管理报告内部控制
    9.3 信息系统内部控制
    第10章 内部监督
    10.1 内部监督概述
    10.2 内部审计
    10.3 内部控制评价
    主要参考文献
  • 内容简介:
    自美国《萨班斯法案》颁布以来,内部控制的重要性日益凸显,已成为世界各国防范企业风险、提升管理质量的利器。本书基于COSO发布的《内部控制——整合框架》和《企业风险管理——整合框架》,以及财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引、国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》等编写,强调风险在内部控制中的重要性。
    (1) 结构上,追求“全”,以内部控制五要素框架为基础,突出风险管理的份量,强调内部控制是以风险为导向的控制,并将风险评估分为风险识别、风险分析与风险应对三章内容。
    (2) 内容上,追求“新”,力求反映国内外有关内部控制与风险管理的最新进展,比如COSO的最新指南,以及财政部有关内部控制的解释公告与操作指南。
    (3) 形式上,追求“活”,不仅体现在字数上,更主要的是引入了大量的内部控制与风险管理实际案例,同时在每章后增加了思考题与案例分析题。
  • 作者简介:
    池国华 东北财经大学会计学院教授、博士生导师,中国内部控制研究中心副主任,财政部企业内部控制标准委员会咨询专家,中国会计学会内部控制专业委员会委员,全国会计学术领军人才。主要从事内部控制与公司理财等领域的研究,出版有《企业内部控制规范实施机制研究》、《EVA管理业绩评价系统模式》等著作;主编有《内部控制》(“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材)、《财务报表分析》等教材;在《经济研究》、《管理世界》、《会计研究》等期刊发表学术论文二十余篇;主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学等十余项研究课题;获得辽宁省普通高等教育本科教学成果一等奖、第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果三等奖、杨纪琬奖学金优秀博士论文奖等奖励。

    朱荣 东北财经大学会计学院副教授。主要从事公司理财与风险管理领域的研究,在《会计研究》、《财贸经济》等核心期刊发表十余篇学术论文,出版著作《企业财务风险评价与控制研究》,主持国家社会科学基金项目《小微企业融资困境与风险缓释机制研究》,参编《内部控制》《、企业价值评估》等多部教材。
  • 目录:
    第1章 内部控制与风险管理的发展历程
    1.1 美国内部控制与风险管理的发展
    1.2 英国内部控制与风险管理的发展
    1.3 我国内部控制与风险管理的发展
    第2章 内部控制与风险管理的框架
    2.1 COSO的内部控制整合框架
    2.2 COSO的企业风险管理整合框架
    2.3 内部控制与风险管理整合框架的比较
    2.4 内部控制与风险管理的新发展
    第3章 我国内部控制与风险管理的规范
    3.1 《中央企业全面风险管理指引》
    3.2 企业内部控制规范体系
    第4章 内部环境
    4.1 企业组织架构
    4.2 发展战略
    4.3 人力资源政策
    4.4 社会责任与企业文化
    第5章 风险识别
    5.1 风险识别概述
    5.2 风险识别的内容和程序
    5.3 风险识别的方法
    第6章 风险分析
    6.1 风险分析概述
    6.2 风险分析的流程
    6.3 风险分析的方法
    第7章 风险应对
    7.1 风险应对的原则与决策程序
    7.2 风险应对策略
    7.3 风险应对策略的选择
    7.4 企业主要风险的应对方案
    第8章 控制活动
    8.1 不相容职务分离控制
    8.2 授权审批控制
    8.3 会计系统控制
    8.4 财产保护控制
    8.5 全面预算控制
    8.6 运营分析控制
    8.7 绩效考评控制
    8.8 合同控制
    第9章 信息与沟通
    9.1 财务报告内部控制
    9.2 管理报告内部控制
    9.3 信息系统内部控制
    第10章 内部监督
    10.1 内部监督概述
    10.2 内部审计
    10.3 内部控制评价
    主要参考文献
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