审计学(第3版)

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作者: ,
2022-08
版次: 1
ISBN: 9787565056598
装帧: 平装
开本: 16开
页数: 552页
字数: 805.000千字
正文语种: 简体中文
分类: 经济
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  • 本书系统地介绍了审计的基本理论与方法,包括审计产生和发展的历史、审计职业规范体系、审计人员法律责任、审计目标及其实现、风险评估与应对、审计证据与审计记录、审计抽样、各业务循环的审计、审计终结阶段的工作及审计报告等内容,吸收了较为成熟的审计理论,辅之以大量的引导案例,强化了理论与实践的有机结合;同时,密切关注国家法律法规的颁布与实施,及时以新知识充实教材,确保内容的先进性与新颖性。本书既注重审计一般性知识的介绍,又注重学生继续学习、发现问题和解决问题能力的培养。 第一编  审计职业与环境
      第一章  审计概论
        第一节  审计的起源与发展
        第二节  审计理论结构:基本框架
        第三节  审计理论结构:其他相关问题
        第四节  审计理论的发展与改革
      第二章  注册会计师职业规范与法律责任
        第一节  注册会计师执业准则体系
        第二节  注册会计师职业道德规范
        第三节  注册会计师的法律责任
    第二编  审计基础理论与技术方法
      第三章  计算机信息技术与审计
        第一节  计算机审计概述
        第二节  审计软件与计算机审计过程
      第四章  审计目标、审计证据与审计工作底稿
        第一节  审计目标
        第二节  审计证据
        第三节  审计工作底稿
      第五章  审计计划、审计重要性和审计风险
        第一节  初步业务活动
        第二节  计划审计工作
        第三节  审计重要性
        第四节  审计风险
      第六章  审计抽样
        第一节  审计抽样概述
        第二节  审计抽样的基本程序
        第三节  抽样方法的运用
      第七章  内部控制系统及其评价与审计
        第一节  内部控制系统
        第二节  内部控制的描述
        第三节  内部控制评价
        第四节  内部控制审计
      第八章  重大错报风险评估及其应对
        第一节  重大错报风险评估
        第二节  重大错报风险应对
    第三编  审计循环与报告
      第九章  销售与收款循环审计
        第一节  销售与收款循环的概述
        第二节  针对重大错报风险实施的进一步审计程序
        第三节  其他相关账户审计
      第十章  采购与付款循环审计
        第一节  采购与付款循环的概述
        第二节  针对重大错报风险实施的进一步审计程序
      第十一章  生产与存货循环审计
        第一节  生产与存货循环的概述
        第二节  针对重大错报风险实施的进一步审计程序
      第十二章  筹资与投资循环审计
        第一节  筹资与投资循环概述
        第二节  针对重大错报风险实施的进一步审计程序
      第十三章  货币资金审计
        第一节  货币资金审计概述
        第二节  库存现金审计
        第三节  银行存款审计
        第四节  其他货币资金审计
      第十四章  完成审计
        第一节  完成外勤审计工作
        第二节  书面声明
        第三节  终结审计
      第十五章  审计报告
        第一节  审计报告概述
        第二节  审计意见的形成及其审计报告
    第四编  其他认证业务
      第十六章  验资、预测性财务信息审核
        第一节  验资
        第二节  预测性财务信息审核
      第十七章  国家审计与内部审计
        第一节  国家审计
        第二节  内部审计
    重要阅读资料
    主要参考文献
  • 内容简介:
    本书系统地介绍了审计的基本理论与方法,包括审计产生和发展的历史、审计职业规范体系、审计人员法律责任、审计目标及其实现、风险评估与应对、审计证据与审计记录、审计抽样、各业务循环的审计、审计终结阶段的工作及审计报告等内容,吸收了较为成熟的审计理论,辅之以大量的引导案例,强化了理论与实践的有机结合;同时,密切关注国家法律法规的颁布与实施,及时以新知识充实教材,确保内容的先进性与新颖性。本书既注重审计一般性知识的介绍,又注重学生继续学习、发现问题和解决问题能力的培养。
  • 目录:
    第一编  审计职业与环境
      第一章  审计概论
        第一节  审计的起源与发展
        第二节  审计理论结构:基本框架
        第三节  审计理论结构:其他相关问题
        第四节  审计理论的发展与改革
      第二章  注册会计师职业规范与法律责任
        第一节  注册会计师执业准则体系
        第二节  注册会计师职业道德规范
        第三节  注册会计师的法律责任
    第二编  审计基础理论与技术方法
      第三章  计算机信息技术与审计
        第一节  计算机审计概述
        第二节  审计软件与计算机审计过程
      第四章  审计目标、审计证据与审计工作底稿
        第一节  审计目标
        第二节  审计证据
        第三节  审计工作底稿
      第五章  审计计划、审计重要性和审计风险
        第一节  初步业务活动
        第二节  计划审计工作
        第三节  审计重要性
        第四节  审计风险
      第六章  审计抽样
        第一节  审计抽样概述
        第二节  审计抽样的基本程序
        第三节  抽样方法的运用
      第七章  内部控制系统及其评价与审计
        第一节  内部控制系统
        第二节  内部控制的描述
        第三节  内部控制评价
        第四节  内部控制审计
      第八章  重大错报风险评估及其应对
        第一节  重大错报风险评估
        第二节  重大错报风险应对
    第三编  审计循环与报告
      第九章  销售与收款循环审计
        第一节  销售与收款循环的概述
        第二节  针对重大错报风险实施的进一步审计程序
        第三节  其他相关账户审计
      第十章  采购与付款循环审计
        第一节  采购与付款循环的概述
        第二节  针对重大错报风险实施的进一步审计程序
      第十一章  生产与存货循环审计
        第一节  生产与存货循环的概述
        第二节  针对重大错报风险实施的进一步审计程序
      第十二章  筹资与投资循环审计
        第一节  筹资与投资循环概述
        第二节  针对重大错报风险实施的进一步审计程序
      第十三章  货币资金审计
        第一节  货币资金审计概述
        第二节  库存现金审计
        第三节  银行存款审计
        第四节  其他货币资金审计
      第十四章  完成审计
        第一节  完成外勤审计工作
        第二节  书面声明
        第三节  终结审计
      第十五章  审计报告
        第一节  审计报告概述
        第二节  审计意见的形成及其审计报告
    第四编  其他认证业务
      第十六章  验资、预测性财务信息审核
        第一节  验资
        第二节  预测性财务信息审核
      第十七章  国家审计与内部审计
        第一节  国家审计
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