审计学/21世纪普通高校会计学系列精品教材

审计学/21世纪普通高校会计学系列精品教材
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作者: ,
2013-09
版次: 1
ISBN: 9787302326755
定价: 48.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 497页
字数: 642千字
正文语种: 简体中文
9人买过
  •   《审计学/21世纪普通高校会计学系列精品教材》适应社会经济发展和审计人才培养的需求,遵循由简单到复杂、由具体到抽象的逻辑思维渐进过程,按照导入审计概念、传授审计语言、认知审计理论、掌握审计技能与实务的审计教学与学习规律,培养认识、发现、分析和解决审计问题的能力,养成审计思维能力。全书融合政府审计、内部审计、独立审计领域对比阐述审计知识和审计理论,阐述审计的基本理论、基本规范、基本技术、基本实务、技能应用,完整呈现审计工作的全貌。
      《审计学/21世纪普通高校会计学系列精品教材》的审计实务和技能应用部分以注册会计师审计业务为主,把风险导向审计作为基本思想贯穿到审计计划、审计实施到审计完成全过程中,贯穿到销售与收款循环审计、购置与付款循环审计、存货与生产循环审计、投资与筹资循环审计、货币资金审计、特殊项目审计等各类审计业务中。
      《审计学/21世纪普通高校会计学系列精品教材》适合于会计学、审计学、财务管理本科专业及相关经济、管理学科专业的教学、培训之用。 第一章概论
    第一节审计的起源与发展
    第二节审计的定义与种类
    第三节审计体系
    第四节审计理论体系
    练习题

    第二章审计职业规范与法律责任
    第一节审计业务准则
    第二节审计质量控制准则
    第三节审计职业道德规范
    第四节会计注册师的法律责任
    练习题

    第三章审计目标与审计过程
    第一节审计目标
    第二节业务循环
    第三节审计过程与审计目标的实现
    第四节审计过程中的沟通
    练习题

    第四章审计证据与审计工作底稿
    第一节审计证据
    第二节审计工作底稿
    练习题

    第五章签约与计划审计工作
    第一节承接审计业务
    第二节审计重要性
    第三节审计风险
    第四节制订审计计划
    练习题

    第六章风险评估与应对
    第一节风险评估
    第二节了解被审计单位及其环境(除内部控制外)
    第三节了解被审计单位的内部控制
    第四节评估重大错报风险
    第五节重大错报风险的应对
    第六节控制测试
    第七节实质性程序
    练习题

    第七章财务报表审计中与舞弊相关的责任
    第一节舞弊审计概述
    第二节舞弊风险评估程序和相关活动
    第三节评估舞弊导致的重大错报风险
    第四节舞弊导致的重大错报风险的应对措施与程序
    练习题

    第八章审计抽样
    第一节审计抽样概述
    第二节审计抽样的一般过程
    第三节属性抽样在控制测试中的应用
    第四节变量抽样在细节测试中的应用
    练习题

    第九章销售与收款循环审计
    第一节销售与收款循环业务活动及控制测试
    第二节主营业务收入审计
    第三节应收账款与坏账准备审计
    第四节其他项目审计
    练习题

    第十章购置与付款循环审计
    第一节购置与付款循环业务活动及控制测试
    第二节固定资产审计
    第三节应付账款审计
    第四节其他项目审计
    练习题

    第十一章存货与生产循环审计
    第一节存货与生产循环业务活动及控制测试
    第二节存货审计
    第三节营业成本审计
    第四节应付职工薪酬审计
    第五节其他项目审计
    练习题

    第十二章投资与筹资循环审计
    第一节投资与筹资循环业务活动及控制测试
    第二节投资审计
    第三节借款审计
    第四节权益审计
    练习题

    第十三章货币资金审计
    第一节货币资金及其内部控制测试
    第二节库存现金审计
    第三节银行存款审计
    第四节其他货币资金审计
    练习题

    第十四章特殊项目审计与终结审计
    第一节特殊项目审计
    第二节终结审计
    练习题

    第十五章审计报告
    第一节审计报告概述
    第二节审计报告的基本内容
    第三节无保留意见审计报告
    第四节非无保留意见审计报告
    第五节审计报告类型决策
    练习题

    第十六章其他相关业务
    第一节特殊审计领域
    第二节财务报表审阅业务
    第三节预测性财务信息的审核
    第四节相关服务业务
    参考文献
  • 内容简介:
      《审计学/21世纪普通高校会计学系列精品教材》适应社会经济发展和审计人才培养的需求,遵循由简单到复杂、由具体到抽象的逻辑思维渐进过程,按照导入审计概念、传授审计语言、认知审计理论、掌握审计技能与实务的审计教学与学习规律,培养认识、发现、分析和解决审计问题的能力,养成审计思维能力。全书融合政府审计、内部审计、独立审计领域对比阐述审计知识和审计理论,阐述审计的基本理论、基本规范、基本技术、基本实务、技能应用,完整呈现审计工作的全貌。
      《审计学/21世纪普通高校会计学系列精品教材》的审计实务和技能应用部分以注册会计师审计业务为主,把风险导向审计作为基本思想贯穿到审计计划、审计实施到审计完成全过程中,贯穿到销售与收款循环审计、购置与付款循环审计、存货与生产循环审计、投资与筹资循环审计、货币资金审计、特殊项目审计等各类审计业务中。
      《审计学/21世纪普通高校会计学系列精品教材》适合于会计学、审计学、财务管理本科专业及相关经济、管理学科专业的教学、培训之用。
  • 目录:
    第一章概论
    第一节审计的起源与发展
    第二节审计的定义与种类
    第三节审计体系
    第四节审计理论体系
    练习题

    第二章审计职业规范与法律责任
    第一节审计业务准则
    第二节审计质量控制准则
    第三节审计职业道德规范
    第四节会计注册师的法律责任
    练习题

    第三章审计目标与审计过程
    第一节审计目标
    第二节业务循环
    第三节审计过程与审计目标的实现
    第四节审计过程中的沟通
    练习题

    第四章审计证据与审计工作底稿
    第一节审计证据
    第二节审计工作底稿
    练习题

    第五章签约与计划审计工作
    第一节承接审计业务
    第二节审计重要性
    第三节审计风险
    第四节制订审计计划
    练习题

    第六章风险评估与应对
    第一节风险评估
    第二节了解被审计单位及其环境(除内部控制外)
    第三节了解被审计单位的内部控制
    第四节评估重大错报风险
    第五节重大错报风险的应对
    第六节控制测试
    第七节实质性程序
    练习题

    第七章财务报表审计中与舞弊相关的责任
    第一节舞弊审计概述
    第二节舞弊风险评估程序和相关活动
    第三节评估舞弊导致的重大错报风险
    第四节舞弊导致的重大错报风险的应对措施与程序
    练习题

    第八章审计抽样
    第一节审计抽样概述
    第二节审计抽样的一般过程
    第三节属性抽样在控制测试中的应用
    第四节变量抽样在细节测试中的应用
    练习题

    第九章销售与收款循环审计
    第一节销售与收款循环业务活动及控制测试
    第二节主营业务收入审计
    第三节应收账款与坏账准备审计
    第四节其他项目审计
    练习题

    第十章购置与付款循环审计
    第一节购置与付款循环业务活动及控制测试
    第二节固定资产审计
    第三节应付账款审计
    第四节其他项目审计
    练习题

    第十一章存货与生产循环审计
    第一节存货与生产循环业务活动及控制测试
    第二节存货审计
    第三节营业成本审计
    第四节应付职工薪酬审计
    第五节其他项目审计
    练习题

    第十二章投资与筹资循环审计
    第一节投资与筹资循环业务活动及控制测试
    第二节投资审计
    第三节借款审计
    第四节权益审计
    练习题

    第十三章货币资金审计
    第一节货币资金及其内部控制测试
    第二节库存现金审计
    第三节银行存款审计
    第四节其他货币资金审计
    练习题

    第十四章特殊项目审计与终结审计
    第一节特殊项目审计
    第二节终结审计
    练习题

    第十五章审计报告
    第一节审计报告概述
    第二节审计报告的基本内容
    第三节无保留意见审计报告
    第四节非无保留意见审计报告
    第五节审计报告类型决策
    练习题

    第十六章其他相关业务
    第一节特殊审计领域
    第二节财务报表审阅业务
    第三节预测性财务信息的审核
    第四节相关服务业务
    参考文献
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