审计学(第二版)

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作者:
出版社: 科学出版社
2017-08
版次: 2
ISBN: 9787030534842
定价: 56.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 400页
字数: 575千字
正文语种: 简体中文
分类: 经济
33人买过
  •   《审计学(第二版)》依据**颁布的审计准则,以民间审计为主,兼顾政府审计与内部审计,重点介绍审计的规则、流程与方法,旨在提升学生的审计职业能力;同时强化审计的职业道德与法律责任。《审计学(第二版)》内容丰富,信息量大,注重理论联系实际,具有较强的操作性。 第一章 审计概念与执业能力 1
    第一节 审计概念 1
    第二节 审计人员执业能力 6
    第三节 审计心理博弈分析 9
    第二章 审计职业规范 14
    第一节 审计准则 14
    第二节 职业道德准则 21
    第三节 审计质量控制准则 31
    第三章 审计法律责任 38
    第一节 我国经济与法律环境 38
    第二节 国家审计人员的法律责任 40
    第三节 社会审计人员的法律责任 41
    第四节 防范审计人员法律责任风险的对策 45
    第四章 审计流程与方法 48
    第一节 审计目标 48
    第二节 审计模式 55
    第三节 审计计划 58
    第四节 审计基本流程 64
    第五节 审计基本技术方法 67
    第五章 审计的重要性和审计风险 74
    第一节 审计重要性 74
    第二节 审计风险 82
    第六章 审计证据与工作底稿 94
    第一节 审计证据 94
    第二节 审计工作底稿 108
    第七章 重大错报风险的识别与评估 118
    第一节 风险评估程序 118
    第二节 了解被审计单位及其环境 122
    第三节 了解被审计单位的内部控制 130
    第四节 识别和评估重大错报风险 142
    第八章 重大错报风险的应对 149
    第一节 针对评估的重大错报风险的应对措施 149
    第二节 控制测试 154
    第三节 实质性程序 160
    第四节 风险应对的其他工作 164
    第九章 货币资金审计 167
    第一节 货币资金与业务循环 167
    第二节 货币资金的控制测试 168
    第三节 库存现金的实质性测试 174
    第四节 银行存款和其他货币资金的实质性测试 176
    第十章 采购与付款循环审计 185
    第一节 采购与付款循环 185
    第二节 采购与付款循环的内部控制和控制测试 189
    第三节 采购与付款循环的实质性测试 198
    第十一章 生产与存货循环审计 211
    第一节 生产与存货循环审计概述 211
    第二节 生产与存货循环的内部控制和控制测试 214
    第三节 生产与存货循环的实质性测试 218
    第十二章 销售与收款循环审计 226
    第一节 销售与收款循环审计概述 226
    第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试 230
    第三节 销售与收款循环的实质性测试 233
    第十三章 筹资与投资循环审计 247
    第一节 筹资与投资循环业务活动及控制测试 247
    第二节 借款审计 253
    第三节 权益审计 257
    第四节 投资审计 260
    第五节 其他项目审计 271
    第十四章 审计报告 275
    第一节 特殊项目审计 275
    第二节 审计报告的编制 293
    第十五章 政府审计 326
    第一节 政府审计概述 326
    第二节 政府审计特点 329
    第三节 政府审计与经济安全 332
    第十六章 内部审计 346
    第一节 内部审计概述 346
    第二节 内部审计特点 351
    第三节 内部审计内容 359
    第十七章 审计抽样 365
    第一节 审计抽样概述 365
    第二节 审计抽样的基本程序 369
    第三节 审计抽样在控制测试中的运用 377
    第四节 审计抽样在细节测试中的运用 384
  • 内容简介:
      《审计学(第二版)》依据**颁布的审计准则,以民间审计为主,兼顾政府审计与内部审计,重点介绍审计的规则、流程与方法,旨在提升学生的审计职业能力;同时强化审计的职业道德与法律责任。《审计学(第二版)》内容丰富,信息量大,注重理论联系实际,具有较强的操作性。
  • 目录:
    第一章 审计概念与执业能力 1
    第一节 审计概念 1
    第二节 审计人员执业能力 6
    第三节 审计心理博弈分析 9
    第二章 审计职业规范 14
    第一节 审计准则 14
    第二节 职业道德准则 21
    第三节 审计质量控制准则 31
    第三章 审计法律责任 38
    第一节 我国经济与法律环境 38
    第二节 国家审计人员的法律责任 40
    第三节 社会审计人员的法律责任 41
    第四节 防范审计人员法律责任风险的对策 45
    第四章 审计流程与方法 48
    第一节 审计目标 48
    第二节 审计模式 55
    第三节 审计计划 58
    第四节 审计基本流程 64
    第五节 审计基本技术方法 67
    第五章 审计的重要性和审计风险 74
    第一节 审计重要性 74
    第二节 审计风险 82
    第六章 审计证据与工作底稿 94
    第一节 审计证据 94
    第二节 审计工作底稿 108
    第七章 重大错报风险的识别与评估 118
    第一节 风险评估程序 118
    第二节 了解被审计单位及其环境 122
    第三节 了解被审计单位的内部控制 130
    第四节 识别和评估重大错报风险 142
    第八章 重大错报风险的应对 149
    第一节 针对评估的重大错报风险的应对措施 149
    第二节 控制测试 154
    第三节 实质性程序 160
    第四节 风险应对的其他工作 164
    第九章 货币资金审计 167
    第一节 货币资金与业务循环 167
    第二节 货币资金的控制测试 168
    第三节 库存现金的实质性测试 174
    第四节 银行存款和其他货币资金的实质性测试 176
    第十章 采购与付款循环审计 185
    第一节 采购与付款循环 185
    第二节 采购与付款循环的内部控制和控制测试 189
    第三节 采购与付款循环的实质性测试 198
    第十一章 生产与存货循环审计 211
    第一节 生产与存货循环审计概述 211
    第二节 生产与存货循环的内部控制和控制测试 214
    第三节 生产与存货循环的实质性测试 218
    第十二章 销售与收款循环审计 226
    第一节 销售与收款循环审计概述 226
    第二节 销售与收款循环的内部控制和控制测试 230
    第三节 销售与收款循环的实质性测试 233
    第十三章 筹资与投资循环审计 247
    第一节 筹资与投资循环业务活动及控制测试 247
    第二节 借款审计 253
    第三节 权益审计 257
    第四节 投资审计 260
    第五节 其他项目审计 271
    第十四章 审计报告 275
    第一节 特殊项目审计 275
    第二节 审计报告的编制 293
    第十五章 政府审计 326
    第一节 政府审计概述 326
    第二节 政府审计特点 329
    第三节 政府审计与经济安全 332
    第十六章 内部审计 346
    第一节 内部审计概述 346
    第二节 内部审计特点 351
    第三节 内部审计内容 359
    第十七章 审计抽样 365
    第一节 审计抽样概述 365
    第二节 审计抽样的基本程序 369
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