现代企业内部控制实务(第二版)

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作者: 主编
2013-05
版次: 1
ISBN: 9787509623138
定价: 98.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 686页
字数: 888千字
分类: 管理
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  • 《现代企业内部控制实务(第2版)》(作者高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆)自2011年7月出版以来,深受广大读者欢迎与支持。这一年多来,随着情况的变化及读者的要求,本书再版增加了第二十一章“企业内部控制评价指引”和“企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号及第2号”的附录。同时对个别章节做了补充修改,使内容更适合企业需要。但仍会存有部分不足,恳请广大读者赐教。     高立法:毕业于中国人民大学工业经济系。北京科技大学副教授、中国注册会计师、中国注册税务师。人力资源部颁发风险评估职业高级培训师、编审。 第一章 企业内部控制基本规范精解

     第一节 企业内部控制含义及构成

     第二节 内部环境精解

     第三节 风险评估及应对精解

     第四节 控制活动精解

     第五节 信息与沟通精解

     第六节 内部监督精解

     第七节 惠电公司内控建设实例

     附:风险评估制度

    第二章 企业内部控制诊断与测评

     第一节 企业内部控制诊断与测评

     第二节 运用综合评价方式诊断测评企业管控风险的能力

     第三节 运用个别评价方式测试评价内控状况

     第四节 内部控制测评报告实例

     附:内部控制评价制度

    第三章 组织架构内部控制指引

     第一节 组织架构的概念、意义及风险

     第二节 组织架构的设计

     第三节 组织架构的运行

     第四节 组织架构实例

     附:授权核准表

    第四章 发展战略内部控制指引

     第一节 发展战略的概念、意义及风险

     第二节 发展战略的制定与批准

     第三节 发展战略的实施、监控与调整

     第四节 企业发展战略实例

     附:××公司战略规划管理制度

    第五章 人力资源内部控制指引

     第一节 人力资源概念、风险与内控要求

     第二节 人力资源引进与开发控制

     第三节 人力资源使用与退出机制

     第四节 人力资源内控实例

     附:人力资源制度

    第六章 社会责任内部控制指引

     第一节 社会责任的概念、风险与内控要求

     第二节 安全生产责任

     第三节 产品质量责任

     第四节 环境保护与资源节 约责任

     第五节 促进就业与员工权益保护责任

     第六节 社会责任内控实例

     附:××公司社会责任制度

    第七章 企业文化内部建设指引

     第一节 企业文化的概念、目标与风险

     第二节 企业文化的培育

     第三节 企业文化的评估体系

     第四节 企业文化建设实例

     附:企业文化建设制度

    第八章 资金活动内部控制指引

     第一节 资金活动概念、风险及内控要求

     第二节 筹资活动内控要求

     第三节 投资活动内控要求

     第四节 资金营运活动内控要求

     第五节 资金活动内部控制实例

     附:资金活动管理制度

    第九章 采购业务内部控制指引

     第一节 采购业务概念、风险与内控要求

     第二节 采购业务风险控制

     第三节 付款业务风险控制

     第四节 采购业务内部控制实例

     附:采购与付款内部控制制度

     附:供应商质量保证能力调查

    第十章 资产管理内部控制指引

     第一节 资产管理概念及内控要求

     第二节 存货管控要求

     第三节 固定资产管控要求

     第四节 无形资产管控要求

     第五节 资产管控实例

     附:资产管理风险动态模型

    第十一章 销售业务内部控制指引

     第一节 销售概念、风险与内控要求

     第二节 销售业务风险及其管控

     第三节 货款回收内部控制

     第四节 销售业务内部控制实例

     附:奥华公司销售业务相关制度

    第十二章 研发业务内部控制指引

     第一节 研究与开发概念、风险与内控要求

     第二节 研发立项与控制

     第三节 研究成果开发与保护控制

     第四节 研发业务内部控制实务

     附:x×公司研发业务相关制度

    第十三章 工程项目内部控制指引

     第一节 工程项目概念、风险与内控要求

     第二节 工程立项流程、风险及控制

     第三节 工程招标流程、风险及控制

     第四节 工程造价风险及控制

     第五节 工程建设流程、风险及控制

     第六节 工程验收流程、风险控制及后评估

     第七节 工程项目内部控制实例

     附:工程项目相关制度

    第十四章 担保业务内部控制指引

     第一节 担保业务概念、风险与控制要求

     第二节 担保业务评估与审批控制

     第三节 担保业务执行与监控

     第四节 担保业务内部控制实例

     附:担保业务相关制度

    第十五章 业务外包内部控制指引

     第一节 业务外包概念、风险与内控要求

     第二节 业务外包承包方选择

     第三节 业务外包实施中控制

     第四节 业务外包内部控制实例

     附:业务外包相关制度

    第十六章 财务报告内部控制指引

     第一节 财务报告概念、风险与内控要求

     第二节 财务报告编制风险控制

     第三节 财务报告对外提供风险控制

     第四节 财务报告分析利用

     第五节 财务报告内部控制实例

     附:财务报告制度

    第十七章 全面预算内部控制指引

     第一节 全面预算概念、风险及内控要求

     第二节 全面预算管理机制及业务流程

     第三节 全面预算编制、审批与下达控制

     第四节 全面预算执行与调整控制

     第五节 全面预算考核风险与控制

     第六节 全面预算内部控制实例

     附:预算管理制度

    第十八章 合同管理内部控制指引

     第一节 合同管理概念、风险与内控要求

     第二节 合同调查与签订风险及控制

     第三节 合同履行控制与后评估

     第四节 合同管理内部控制实例

    第十九章 内部信息传递指引

     第一节 内部信息传递概念、风险与内控要求

     第二节 内控报告的形成及风险防范

     第三节 内控报告使用与保密风险控制

     第四节 内部信息传递内控实例

     附:内部信息相关规章 制度

    第二十章 信息系统内部控制指引

     第一节 信息系统概念、风险与内控要求

     第二节 信息系统开发风险及控制

     第三节 信息系统运行与维护风险及控制

     第四节 信息系统内控实例

     附:信息系统相关制度

    第二十一章 企业内部控制评价指引

     第一节 内部控制评价概念、主体和遵循原则

     第二节 内部控制评价的依据、内容和标准

     第三节 内部控制评价的程序、要求和方法

     第四节 内部控制缺陷的认定与标准

     第五节 内部控制评价报告内容及报出

     附:××灌溉设备公司的部分内部控制评价底稿

    附录

     附录1 财政部、审计署、证监会、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知

     附录2 《企业内部控制评价指引》

     附录3 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号的通知

     附录4 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号的通知

    参考文献  
  • 内容简介:
    《现代企业内部控制实务(第2版)》(作者高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆)自2011年7月出版以来,深受广大读者欢迎与支持。这一年多来,随着情况的变化及读者的要求,本书再版增加了第二十一章“企业内部控制评价指引”和“企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号及第2号”的附录。同时对个别章节做了补充修改,使内容更适合企业需要。但仍会存有部分不足,恳请广大读者赐教。
  • 作者简介:
        高立法:毕业于中国人民大学工业经济系。北京科技大学副教授、中国注册会计师、中国注册税务师。人力资源部颁发风险评估职业高级培训师、编审。
  • 目录:
    第一章 企业内部控制基本规范精解

     第一节 企业内部控制含义及构成

     第二节 内部环境精解

     第三节 风险评估及应对精解

     第四节 控制活动精解

     第五节 信息与沟通精解

     第六节 内部监督精解

     第七节 惠电公司内控建设实例

     附:风险评估制度

    第二章 企业内部控制诊断与测评

     第一节 企业内部控制诊断与测评

     第二节 运用综合评价方式诊断测评企业管控风险的能力

     第三节 运用个别评价方式测试评价内控状况

     第四节 内部控制测评报告实例

     附:内部控制评价制度

    第三章 组织架构内部控制指引

     第一节 组织架构的概念、意义及风险

     第二节 组织架构的设计

     第三节 组织架构的运行

     第四节 组织架构实例

     附:授权核准表

    第四章 发展战略内部控制指引

     第一节 发展战略的概念、意义及风险

     第二节 发展战略的制定与批准

     第三节 发展战略的实施、监控与调整

     第四节 企业发展战略实例

     附:××公司战略规划管理制度

    第五章 人力资源内部控制指引

     第一节 人力资源概念、风险与内控要求

     第二节 人力资源引进与开发控制

     第三节 人力资源使用与退出机制

     第四节 人力资源内控实例

     附:人力资源制度

    第六章 社会责任内部控制指引

     第一节 社会责任的概念、风险与内控要求

     第二节 安全生产责任

     第三节 产品质量责任

     第四节 环境保护与资源节 约责任

     第五节 促进就业与员工权益保护责任

     第六节 社会责任内控实例

     附:××公司社会责任制度

    第七章 企业文化内部建设指引

     第一节 企业文化的概念、目标与风险

     第二节 企业文化的培育

     第三节 企业文化的评估体系

     第四节 企业文化建设实例

     附:企业文化建设制度

    第八章 资金活动内部控制指引

     第一节 资金活动概念、风险及内控要求

     第二节 筹资活动内控要求

     第三节 投资活动内控要求

     第四节 资金营运活动内控要求

     第五节 资金活动内部控制实例

     附:资金活动管理制度

    第九章 采购业务内部控制指引

     第一节 采购业务概念、风险与内控要求

     第二节 采购业务风险控制

     第三节 付款业务风险控制

     第四节 采购业务内部控制实例

     附:采购与付款内部控制制度

     附:供应商质量保证能力调查

    第十章 资产管理内部控制指引

     第一节 资产管理概念及内控要求

     第二节 存货管控要求

     第三节 固定资产管控要求

     第四节 无形资产管控要求

     第五节 资产管控实例

     附:资产管理风险动态模型

    第十一章 销售业务内部控制指引

     第一节 销售概念、风险与内控要求

     第二节 销售业务风险及其管控

     第三节 货款回收内部控制

     第四节 销售业务内部控制实例

     附:奥华公司销售业务相关制度

    第十二章 研发业务内部控制指引

     第一节 研究与开发概念、风险与内控要求

     第二节 研发立项与控制

     第三节 研究成果开发与保护控制

     第四节 研发业务内部控制实务

     附:x×公司研发业务相关制度

    第十三章 工程项目内部控制指引

     第一节 工程项目概念、风险与内控要求

     第二节 工程立项流程、风险及控制

     第三节 工程招标流程、风险及控制

     第四节 工程造价风险及控制

     第五节 工程建设流程、风险及控制

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     第一节 担保业务概念、风险与控制要求

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     附:担保业务相关制度

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     第一节 业务外包概念、风险与内控要求

     第二节 业务外包承包方选择

     第三节 业务外包实施中控制

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     第一节 财务报告概念、风险与内控要求

     第二节 财务报告编制风险控制

     第三节 财务报告对外提供风险控制

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     第五节 财务报告内部控制实例

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    第十七章 全面预算内部控制指引

     第一节 全面预算概念、风险及内控要求

     第二节 全面预算管理机制及业务流程

     第三节 全面预算编制、审批与下达控制

     第四节 全面预算执行与调整控制

     第五节 全面预算考核风险与控制

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    第十八章 合同管理内部控制指引

     第一节 合同管理概念、风险与内控要求

     第二节 合同调查与签订风险及控制

     第三节 合同履行控制与后评估

     第四节 合同管理内部控制实例

    第十九章 内部信息传递指引

     第一节 内部信息传递概念、风险与内控要求

     第二节 内控报告的形成及风险防范

     第三节 内控报告使用与保密风险控制

     第四节 内部信息传递内控实例

     附:内部信息相关规章 制度

    第二十章 信息系统内部控制指引

     第一节 信息系统概念、风险与内控要求

     第二节 信息系统开发风险及控制

     第三节 信息系统运行与维护风险及控制

     第四节 信息系统内控实例

     附:信息系统相关制度

    第二十一章 企业内部控制评价指引

     第一节 内部控制评价概念、主体和遵循原则

     第二节 内部控制评价的依据、内容和标准

     第三节 内部控制评价的程序、要求和方法

     第四节 内部控制缺陷的认定与标准

     第五节 内部控制评价报告内容及报出

     附:××灌溉设备公司的部分内部控制评价底稿

    附录

     附录1 财政部、审计署、证监会、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知

     附录2 《企业内部控制评价指引》

     附录3 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第1号的通知

     附录4 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释第2号的通知

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