《现代企业内部审计精要》(第四版)

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作者:
出版社: 中信出版社
2015-07
版次: 4
ISBN: 9787508653082
定价: 96.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 532页
字数: 600千字
正文语种: 简体中文
分类: 经济
216人买过
  •   《现代企业内部审计精要》,现已出版第四版,是多年来最具实用价值、最受基层内部审计人员欢迎的一本培训教材和审计手册。  《现代企业内部审计精要(第四版)》可作为中国审计师必备实务操作规范与指南。  《现代企业内部审计精要(第四版)》一书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审计师必备工具书。  《现代企业内部审计精要(第四版)》虽称为精要,但比目前我国已发布的中国内部审计基本准则、职业道德规范、具体准则和操作指南要细致得多,可操作性相当强,可与实用手册媲美。
      尹维劼,1967年出生于湖南靖州,1995年获北京经济学院经济学硕士学位(研究方向审计专业)。高级国际注册内部控制师、国际注册内部审计师、中国注册会计师、高级会计师。  现任北京汽车集团有限公司审计部部长。兼中国内部审计协会常委理事(准则委员会委员和教材编审委员会委员)、北京市高级审计师职称评委会主任委员和首都经济贸易大学审计专业硕士导师。曾二次荣获全国内部审计先进工作者。  代表作:《创业丛书》(总主编)、《现代企业投资精要丛书》(总策划)、《现代家庭生活与理财丛书》(总策划)、《现代企业理财韬略》(主编)、《现代会计自学入门》(合著)、《行销谋略》(专著)、《投资实务》(主编)等。另发表论文有《基于价值链视角的增值型供应链审计问题研究——以A制造业企业供应链审计为例》、《德系企业集团内部审计实证分析》、《试述企业集团以内部控制评价为基础的风险导向审计之策略》、《现代内部审计模式与精细化解决方案》、《内部审计机构设置模式比较》、《试论重点审计区域法》、《基于集团化思路的内部审计体制创新》、《十二种“企业病”诊治》和《透过企业伦理强化公司治理和社会责任》等。
    第一篇内部审计基础第一章 职能定位第一节 企业内部审计的产生第二节 内部审计概念第三节 现代企业内部审计特点第四节 现代企业内部审计职能第二章 机构设置第一节 影响内部审计地位的因素第二节 设置适当的内部审计机构第三节 部门管理第四节 项目管理第五节 内部审计外包第三章 职业要求第一节 内部审计职业管理第二节 内部审计准则及其指南第三节 职业道德规范第四节 职业技能与知识第五节 质量控制第四章 审计信息化第一节 审计信息化概述第二节 审计信息化思路第三节 审计信息化建设方案第五章 企业内部审计规划第一节 企业内部审计业务拓展趋势第二节 企业内部审计的国际比较第三节 企业内部审计国际发展动态第四节 我国企业内部审计的发展第五节 企业内部审计规划第二篇内部审计作业第一章 立项第一节 项目来源第二节 项目立项综合评估第三节 归类第二章 准备第一节 项目启动第二节 审前调查第三节 风险评估第四节 审计组讨论会第五节 制订项目审计方案第六节 下发审计通知书第三章 实施第一节 进点会第二节 相关业务内部控制有效性测试第三节 审计取证及形成原始审计工作底稿第四节 编制汇总审计工作底稿第五节 小结会与撤点会第四章 报告第一节 撰写审计报告第二节 审计报告征求意见第三节 审计报告定稿第四节 形成审计意见第五章 跟踪第一节 整改情况调查第二节 后续审计第三节 成果利用第四节 项目文件归档第三篇内部审计技术第一章 查阅技术第一节 查阅技术的种类第二节 查阅技术的运用第二章 实证技术第一节 实证技术的种类第二节 实证技术的运用第三章 调查技术第一节 调查技术种类第二节 调查技术的运用第四章 抽样技术第一节 抽样技术的种类第二节 抽样技术的运用第五章 分析技术第一节 分析技术的种类第二节 分析技术的运用第四篇内部审计实务第一章 体现增量价值的内部审计实务第一节 绩效审计第二节 物资采购比价审计第三节 建设项目审计第二章 体现隐性价值的内部审计实务第一节 风险管理审计第二节 改制重组审计第三节 财务审计第三章 体现效率价值的内部审计实务第一节 内部控制审计第二节 职能管理审计第三节 信息系统审计第四章 体现伦理价值的内部审计实务第一节 合规审计第二节 舞弊审计第三节 公司治理审计第五章 体现综合价值的内部审计实务第一节 经济责任审计第二节 合同审计第三节 境外审计第四节 专项审计调查
  • 内容简介:
      《现代企业内部审计精要》,现已出版第四版,是多年来最具实用价值、最受基层内部审计人员欢迎的一本培训教材和审计手册。  《现代企业内部审计精要(第四版)》可作为中国审计师必备实务操作规范与指南。  《现代企业内部审计精要(第四版)》一书涵盖内部审计程序、实用文书、技术方法、实战技巧、实务指南、经典案例等内部审计全部精华。书中大量案例、技巧和运用中各式的文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具现实指导性,可作为内部审计师必备工具书。  《现代企业内部审计精要(第四版)》虽称为精要,但比目前我国已发布的中国内部审计基本准则、职业道德规范、具体准则和操作指南要细致得多,可操作性相当强,可与实用手册媲美。
  • 作者简介:
      尹维劼,1967年出生于湖南靖州,1995年获北京经济学院经济学硕士学位(研究方向审计专业)。高级国际注册内部控制师、国际注册内部审计师、中国注册会计师、高级会计师。  现任北京汽车集团有限公司审计部部长。兼中国内部审计协会常委理事(准则委员会委员和教材编审委员会委员)、北京市高级审计师职称评委会主任委员和首都经济贸易大学审计专业硕士导师。曾二次荣获全国内部审计先进工作者。  代表作:《创业丛书》(总主编)、《现代企业投资精要丛书》(总策划)、《现代家庭生活与理财丛书》(总策划)、《现代企业理财韬略》(主编)、《现代会计自学入门》(合著)、《行销谋略》(专著)、《投资实务》(主编)等。另发表论文有《基于价值链视角的增值型供应链审计问题研究——以A制造业企业供应链审计为例》、《德系企业集团内部审计实证分析》、《试述企业集团以内部控制评价为基础的风险导向审计之策略》、《现代内部审计模式与精细化解决方案》、《内部审计机构设置模式比较》、《试论重点审计区域法》、《基于集团化思路的内部审计体制创新》、《十二种“企业病”诊治》和《透过企业伦理强化公司治理和社会责任》等。
  • 目录:
    第一篇内部审计基础第一章 职能定位第一节 企业内部审计的产生第二节 内部审计概念第三节 现代企业内部审计特点第四节 现代企业内部审计职能第二章 机构设置第一节 影响内部审计地位的因素第二节 设置适当的内部审计机构第三节 部门管理第四节 项目管理第五节 内部审计外包第三章 职业要求第一节 内部审计职业管理第二节 内部审计准则及其指南第三节 职业道德规范第四节 职业技能与知识第五节 质量控制第四章 审计信息化第一节 审计信息化概述第二节 审计信息化思路第三节 审计信息化建设方案第五章 企业内部审计规划第一节 企业内部审计业务拓展趋势第二节 企业内部审计的国际比较第三节 企业内部审计国际发展动态第四节 我国企业内部审计的发展第五节 企业内部审计规划第二篇内部审计作业第一章 立项第一节 项目来源第二节 项目立项综合评估第三节 归类第二章 准备第一节 项目启动第二节 审前调查第三节 风险评估第四节 审计组讨论会第五节 制订项目审计方案第六节 下发审计通知书第三章 实施第一节 进点会第二节 相关业务内部控制有效性测试第三节 审计取证及形成原始审计工作底稿第四节 编制汇总审计工作底稿第五节 小结会与撤点会第四章 报告第一节 撰写审计报告第二节 审计报告征求意见第三节 审计报告定稿第四节 形成审计意见第五章 跟踪第一节 整改情况调查第二节 后续审计第三节 成果利用第四节 项目文件归档第三篇内部审计技术第一章 查阅技术第一节 查阅技术的种类第二节 查阅技术的运用第二章 实证技术第一节 实证技术的种类第二节 实证技术的运用第三章 调查技术第一节 调查技术种类第二节 调查技术的运用第四章 抽样技术第一节 抽样技术的种类第二节 抽样技术的运用第五章 分析技术第一节 分析技术的种类第二节 分析技术的运用第四篇内部审计实务第一章 体现增量价值的内部审计实务第一节 绩效审计第二节 物资采购比价审计第三节 建设项目审计第二章 体现隐性价值的内部审计实务第一节 风险管理审计第二节 改制重组审计第三节 财务审计第三章 体现效率价值的内部审计实务第一节 内部控制审计第二节 职能管理审计第三节 信息系统审计第四章 体现伦理价值的内部审计实务第一节 合规审计第二节 舞弊审计第三节 公司治理审计第五章 体现综合价值的内部审计实务第一节 经济责任审计第二节 合同审计第三节 境外审计第四节 专项审计调查
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