企业内部控制检查与评价

企业内部控制检查与评价
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作者:
出版社: 大连出版社
2009-12
版次: 1
ISBN: 9787806848272
定价: 42.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 其他
页数: 346页
正文语种: 简体中文
分类: 经济
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  • 鉴于内部控制检查与评价的重要性,以及我国企业普遍缺乏风险评估与内部控制自我评价的实践经验和具体指导的现状,《企业内部控制检查与评价》围绕货币资金、采购和付款、销售和收款、存货、生产成本、固定资产和其他非流动资产、费用、财务报告等业务展开内部控制检查与评价的论述。在每一个具体业务的内部控制检查与评价中,分为风险识别和关键控制措施、检查与评价项目、检查方法和判断标准、工作底稿等部分。《企业内部控制检查与评价》最后一章介绍了一个企业内部控制检查与评价的案例。 许江波,男,1972年生,祖籍山东菏泽,管理学博士,首都经济贸易大学会计学院副教授。近年来,在《中国工业经济》、《审计研究》、《经济纵横》、《经济与管理研究》、《首都经济贸易大学学报》、《财会通讯》、《中国财经报》、《计算机世界》等知名报刊上相继发表论文三十余篇。主持课题多项,多次与企业开展横向课题合作,为企业内部控制检查与评价提供管理咨询。 第一章内部控制的发展、实施及检查与评价
    第一节内部控制的发展及其启示
    第二节我国内部控制规范的发展与实施
    第三节内部控制的检查与评价

    第二章货币资金内部控制检查与评价
    第一节货币资金风险识别及关键控制措施
    第二节货币资金内部控制主要检查项目
    第三节货币资金内部控制检查方法、判断标准及丁作底稿

    第三章采购和付款内部控制检查与评价
    第一节采购和付款风险识别及关键控制措施
    第二节采购和付款内部控制主要检查项目
    第三节采购和付款内部控制检查方法、判断标准及工作底稿

    第四章销售和收款内部控制检查与评价
    第一节销售和收款风险识别及关键控制措施
    第二节销售和收款内部控制主要检查项目
    第三节销售和收款内部控制检查方法、判断标准及_丁作底稿

    第五章存货内部控制检查与评价
    第一节存货风险识别及关键控制措施
    第二节存货内部控制主要检查项目
    第三节存货内部控制检查方法、判断标准及工作底稿

    第六章生产成本内部控制检查与评价
    第一节生产成本风险识别及关键控制措施
    第二节生产成本内部控制主要检查项目
    第三节生产成本内部控制检查方法、判断标准及工作底稿

    第七章固定资产和其他非流动资产内部控制检查与评价
    第一节固定资产和其他非流动资产风险识别及关键控制措施
    第二节固定资产和其他非流动资产内部控制检查项目
    第三节固定资产和其他非流动资产内部控制检查方法、判断标准及工作底稿

    第八章费用内部控制检查与评价
    第一节费用风险识别及关键控制措施
    第二节费用内部控制检查项目
    第三节费用内部控制检查方法、判断标准及工作底稿

    第九章财务报告内部控制检查与评价
    第一节财务报告风险识别及关键控制措施
    第二节财务报告内部控制主要检查项目
    第三节财务报告内部控制检查方法、判断标准及工作底稿

    第十章企业内部控制检查与评价案例
    参考文献
  • 内容简介:
    鉴于内部控制检查与评价的重要性,以及我国企业普遍缺乏风险评估与内部控制自我评价的实践经验和具体指导的现状,《企业内部控制检查与评价》围绕货币资金、采购和付款、销售和收款、存货、生产成本、固定资产和其他非流动资产、费用、财务报告等业务展开内部控制检查与评价的论述。在每一个具体业务的内部控制检查与评价中,分为风险识别和关键控制措施、检查与评价项目、检查方法和判断标准、工作底稿等部分。《企业内部控制检查与评价》最后一章介绍了一个企业内部控制检查与评价的案例。
  • 作者简介:
    许江波,男,1972年生,祖籍山东菏泽,管理学博士,首都经济贸易大学会计学院副教授。近年来,在《中国工业经济》、《审计研究》、《经济纵横》、《经济与管理研究》、《首都经济贸易大学学报》、《财会通讯》、《中国财经报》、《计算机世界》等知名报刊上相继发表论文三十余篇。主持课题多项,多次与企业开展横向课题合作,为企业内部控制检查与评价提供管理咨询。
  • 目录:
    第一章内部控制的发展、实施及检查与评价
    第一节内部控制的发展及其启示
    第二节我国内部控制规范的发展与实施
    第三节内部控制的检查与评价

    第二章货币资金内部控制检查与评价
    第一节货币资金风险识别及关键控制措施
    第二节货币资金内部控制主要检查项目
    第三节货币资金内部控制检查方法、判断标准及丁作底稿

    第三章采购和付款内部控制检查与评价
    第一节采购和付款风险识别及关键控制措施
    第二节采购和付款内部控制主要检查项目
    第三节采购和付款内部控制检查方法、判断标准及工作底稿

    第四章销售和收款内部控制检查与评价
    第一节销售和收款风险识别及关键控制措施
    第二节销售和收款内部控制主要检查项目
    第三节销售和收款内部控制检查方法、判断标准及_丁作底稿

    第五章存货内部控制检查与评价
    第一节存货风险识别及关键控制措施
    第二节存货内部控制主要检查项目
    第三节存货内部控制检查方法、判断标准及工作底稿

    第六章生产成本内部控制检查与评价
    第一节生产成本风险识别及关键控制措施
    第二节生产成本内部控制主要检查项目
    第三节生产成本内部控制检查方法、判断标准及工作底稿

    第七章固定资产和其他非流动资产内部控制检查与评价
    第一节固定资产和其他非流动资产风险识别及关键控制措施
    第二节固定资产和其他非流动资产内部控制检查项目
    第三节固定资产和其他非流动资产内部控制检查方法、判断标准及工作底稿

    第八章费用内部控制检查与评价
    第一节费用风险识别及关键控制措施
    第二节费用内部控制检查项目
    第三节费用内部控制检查方法、判断标准及工作底稿

    第九章财务报告内部控制检查与评价
    第一节财务报告风险识别及关键控制措施
    第二节财务报告内部控制主要检查项目
    第三节财务报告内部控制检查方法、判断标准及工作底稿

    第十章企业内部控制检查与评价案例
    参考文献
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