信息系统审计、控制与管理

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作者:
2014-01
版次: 1
ISBN: 9787302338390
定价: 44.50
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 435页
字数: 671千字
正文语种: 简体中文
35人买过
  •   《信息系统审计、控制与管理》围绕现代信息系统审计的三大基本职能(审计、控制、管理)进行编写,在审计职能方面,突出审计的目的与本质,按照真实性审计、安全性审计和绩效审计等三个基本审计类型展开;在控制职能中,以IT安全为核心介绍了IT内部控制的方方面面;在管理职能中,以IT风险为导向,围绕IT风险管理展开。《信息系统审计、控制与管理》结构新颖独特,既具有较好的系统性和理论性,又具有很强的实战性和可操作性。
      《信息系统审计、控制与管理》每一篇均包含一个案例,可以围绕案例组织教学,适用于高校信息管理类、会计、审计、财务管理、企业管理、计算机应用等专业本科生和研究生作为教材或参考书;书中还提供了大量实用表格等,为信息系统审计师、内部审计师、注册会计师、管理咨询师、企业管理人员等专业人士提供工作指导,是一本实用的工具书。 第一篇总论
    第1章信息系统审计概述
    第2章信息系统审计实施
    第3章信息系统审计方法

    第二篇真实性审计
    第4章真实性审计概述
    第5章财务数据的真实性
    第6章交易活动的真实性

    第三篇安全性审计
    第7章安全性审计概述
    第8章数据安全
    第9章操作系统安全
    第10章数据库系统安全
    第11章网络安全

    第四篇绩效审计
    第12章IT绩效审计概述
    第13章IT项目经济评价
    第14章IT项目应用评价

    第五篇内部控制
    第15章IT内部控制概述
    第16章IT内部控制应用
    第17章软件资产控制

    第六篇风险管理
    第18章IT风险管理概述
    第19章安全应急管理
    第20章业务连续性管理
    参考文献
  • 内容简介:
      《信息系统审计、控制与管理》围绕现代信息系统审计的三大基本职能(审计、控制、管理)进行编写,在审计职能方面,突出审计的目的与本质,按照真实性审计、安全性审计和绩效审计等三个基本审计类型展开;在控制职能中,以IT安全为核心介绍了IT内部控制的方方面面;在管理职能中,以IT风险为导向,围绕IT风险管理展开。《信息系统审计、控制与管理》结构新颖独特,既具有较好的系统性和理论性,又具有很强的实战性和可操作性。
      《信息系统审计、控制与管理》每一篇均包含一个案例,可以围绕案例组织教学,适用于高校信息管理类、会计、审计、财务管理、企业管理、计算机应用等专业本科生和研究生作为教材或参考书;书中还提供了大量实用表格等,为信息系统审计师、内部审计师、注册会计师、管理咨询师、企业管理人员等专业人士提供工作指导,是一本实用的工具书。
  • 目录:
    第一篇总论
    第1章信息系统审计概述
    第2章信息系统审计实施
    第3章信息系统审计方法

    第二篇真实性审计
    第4章真实性审计概述
    第5章财务数据的真实性
    第6章交易活动的真实性

    第三篇安全性审计
    第7章安全性审计概述
    第8章数据安全
    第9章操作系统安全
    第10章数据库系统安全
    第11章网络安全

    第四篇绩效审计
    第12章IT绩效审计概述
    第13章IT项目经济评价
    第14章IT项目应用评价

    第五篇内部控制
    第15章IT内部控制概述
    第16章IT内部控制应用
    第17章软件资产控制

    第六篇风险管理
    第18章IT风险管理概述
    第19章安全应急管理
    第20章业务连续性管理
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