税费的计税与纳税申报/职业院校会计专业工学一体化工作页系列

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作者: , ,
2018-12
版次: 1
ISBN: 9787313203861
定价: 48.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 240页
正文语种: 简体中文
  •   《税费的计税与纳税申报/职业院校会计专业工学一体化工作页系列》针对中小企业对会计人才在税务方面的需求,以制造业企业作为案例背景,针对税务知识按企业实际操作应用进行编写,内容涵盖各类税收基本知识、税费申报。具体为:税务初始化工作的办理,税费的计算与申报,企业所得税的汇算清缴,且每个知识点配有相关实践任务及练习题。通过该课程的学习,旨在让学生通过实际任务的操作达到课程的教学目标,掌握各个税种的基本知识,并能根据企业的实际情况进行税费的计算、申报与缴纳。
      《税费的计税与纳税申报/职业院校会计专业工学一体化工作页系列》为高职高专经管专业的教材,也可作为企业财务税务培训的参考。 学习任务一 税务初始工作的办理
    学习活动一:企业税种品目的收集
    一、列出关键词
    二、认识常见与“税”有关的名词
    三、初步认识常见的税种
    学习活动二:企业发票的领购
    一、填写各类税务表格
    二、税种核定及申报
    学习活动三:企业发票的应用
    一、开增值税专用发票(2018年12月08日)
    二、开增值税专用发票(2018年12月09日)
    三、开增值税专用发票(2018年12月12日)

    学习任务二 税费的计算与申报
    学习活动四:税种的认识
    一、增值税
    二、消费税
    三、所得税
    四、房产税和土地增值税
    五、印花税
    学习活动五:税费的征收及应税项目
    一、增值税应税项目
    二、消费税应税项目
    三、企业所得税
    四、个人所得税
    五、房产税应税项目
    六、土地增值税应税项目
    七、印花税应税项目
    学习活动六:税费的计算
    一、增值税应纳税额的计算
    二、消费税应纳税额的计算
    三、已纳消费税的扣除
    四、个人所得税应纳税所得额的确定
    五、房产税计税依据
    六、土地增值税计税依据
    七、印花税计税依据
    八、税费的申报
    学习活动七:税费的缴纳
    一、增值税征收管理
    二、消费税征收管理
    三、企业所得税征收管理
    四、个人所得税征收管理
    五、房产税征收管理
    六、土地增值税征收管理
    七、印花税征收管理
    八、税负的计算

    学习任务三 企业所得税的汇算清缴
    学习活动八:企业所得税计算方法的收集
    一、企业所得税应纳税所得额的计算
    二、资产的税务处理
    三、企业所得税应纳税额的计算 
    四、企业所得税税收优惠
    五、企业所得税征收管理
    学习活动九:税费计算与纳税申报演练
    一、应纳税所得额的计算
    二、企业所得税的汇算清缴
    三、汇算清缴报告的填列
    参考文献
  • 内容简介:
      《税费的计税与纳税申报/职业院校会计专业工学一体化工作页系列》针对中小企业对会计人才在税务方面的需求,以制造业企业作为案例背景,针对税务知识按企业实际操作应用进行编写,内容涵盖各类税收基本知识、税费申报。具体为:税务初始化工作的办理,税费的计算与申报,企业所得税的汇算清缴,且每个知识点配有相关实践任务及练习题。通过该课程的学习,旨在让学生通过实际任务的操作达到课程的教学目标,掌握各个税种的基本知识,并能根据企业的实际情况进行税费的计算、申报与缴纳。
      《税费的计税与纳税申报/职业院校会计专业工学一体化工作页系列》为高职高专经管专业的教材,也可作为企业财务税务培训的参考。
  • 目录:
    学习任务一 税务初始工作的办理
    学习活动一:企业税种品目的收集
    一、列出关键词
    二、认识常见与“税”有关的名词
    三、初步认识常见的税种
    学习活动二:企业发票的领购
    一、填写各类税务表格
    二、税种核定及申报
    学习活动三:企业发票的应用
    一、开增值税专用发票(2018年12月08日)
    二、开增值税专用发票(2018年12月09日)
    三、开增值税专用发票(2018年12月12日)

    学习任务二 税费的计算与申报
    学习活动四:税种的认识
    一、增值税
    二、消费税
    三、所得税
    四、房产税和土地增值税
    五、印花税
    学习活动五:税费的征收及应税项目
    一、增值税应税项目
    二、消费税应税项目
    三、企业所得税
    四、个人所得税
    五、房产税应税项目
    六、土地增值税应税项目
    七、印花税应税项目
    学习活动六:税费的计算
    一、增值税应纳税额的计算
    二、消费税应纳税额的计算
    三、已纳消费税的扣除
    四、个人所得税应纳税所得额的确定
    五、房产税计税依据
    六、土地增值税计税依据
    七、印花税计税依据
    八、税费的申报
    学习活动七:税费的缴纳
    一、增值税征收管理
    二、消费税征收管理
    三、企业所得税征收管理
    四、个人所得税征收管理
    五、房产税征收管理
    六、土地增值税征收管理
    七、印花税征收管理
    八、税负的计算

    学习任务三 企业所得税的汇算清缴
    学习活动八:企业所得税计算方法的收集
    一、企业所得税应纳税所得额的计算
    二、资产的税务处理
    三、企业所得税应纳税额的计算 
    四、企业所得税税收优惠
    五、企业所得税征收管理
    学习活动九:税费计算与纳税申报演练
    一、应纳税所得额的计算
    二、企业所得税的汇算清缴
    三、汇算清缴报告的填列
    参考文献
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