最新企业内部控制原理与操作实务

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作者:
2018-06
版次: 1
ISBN: 9787121354816
定价: 159.00
装帧: 平装
开本: 其他
页数: 668页
字数: 1203千字
分类: 管理
10人买过
  • 全书共28章,内容涉及:内部控制综合知识,组织架构方面的内部控制,发展战略方面的内部控制,人力资源方面的内部控制,企业文化建设方面的内部控制,社会责任方面的内部控制,资金活动方面的内部控制,融资方面的内部控制,担保业务方面的内部控制,投资方面的内部控制,采购方面的内部控制,生产经营方面的内部控制,研究与开发方面的内部控制,业务外包方面的内部控制,工程项目方面的内部控制,销售方面的内部控制,合同管理方面的内部控制,资产方面的内部控制,负债方面的内部控制,所有者权益方面的内部控制,收入方面的内部控制,成本费用方面的内部控制,利润方面的内部控制,财务报告方面的内部控制,内部信息传递方面的内部控制,信息系统方面的内部控制,全面预算方面的内部控制,内部控制评价,等等。 贺志东 有名财税、审计专家,资深中国注册会计师和注册税务师。曾先后担任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、中国某大型涉外企业集团(A、B、H股上市公司)总部副总裁、某学院教授、中华财税网首席专家等职。十多年来,主持研究财会、审计、纳税筹划、避税与反避税、纳税管理、税务稽查、税收实务等课题数十项。在《财务与会计》、《中国税务报》等刊物发表文章数十篇,在*出版社出版作品数十部。曾为众多中外知名企业成功提供过财税筹划或财税管理、财税风险防范等服务,也曾为诸多企业董事长、总裁、首席执行官、财务总监、税务总监、DBA、EMBA、MBA、税务官员、注册会计师、注册税务师、律师等演讲、授课数百场,参训单位达数万家。已为大型企业“量身定做”纳税管理与纳税筹划内部培训100多场。 章  内部控制综合知识 1

    节  内部控制概述 1

    第二节  内部控制要素 12

    第二章  组织架构方面的内部控制 38

    节  综合知识 38

    第二节  内控措施 41

    第三章  发展战略方面的内部控制 55

    节  综合知识 55

    第二节  内控措施 57

    第四章  人力资源方面的内部控制 66

    节  综合知识 66

    第二节  内控措施 69

    第五章  企业文化建设方面的内部控制 94

    节  综合知识 94

    第二节  内控措施 95

    第六章  社会责任方面的内部控制 100

    节  内控综述 100

    第二节  安全生产责任 102

    第三节  产品质量责任 105

    第四节  环境保护与资源节约责任 112

    第五节  促进就业与员工权益保护责任 113

    第七章  资金活动方面的内部控制 117

    节  内控综述 118

    第二节  筹资方面的内部控制 120

    第三节  投资方面的内部控制 129

    第四节  资金营运活动方面的内部控制 143



    第八章  担保业务方面的内部控制 150

    节  综合知识 150

    第二节  内控措施 154

    第九章  采购方面的内部控制 164

    节  综合知识 164

    第二节  内控措施 171

    第十章  生产经营方面的内部控制 188

    节  综合知识 188

    第二节  内控措施 190

    第十一章  研究与开发方面的内部控制 196

    节  综合知识 196

    第二节  立项与研究的内部控制 198

    第三节  开发与保护的内部控制 201

    第十二章  业务外包方面的内部控制 207

    节  综合知识 207

    第二节  内控措施 214

    第十三章  工程项目方面的内部控制 219

    节  综合知识 219

    第二节  内控措施 230

    第十四章  销售方面的内部控制 251

    节  销售业务内控 251

    第二节  应收款项内控 274

    第十五章  合同管理方面的内部控制 306

    节  综合知识 306

    第二节  内控措施 325

    第十六章  资产管理方面的内部控制 332

    节  综合知识 332

    第二节  存货方面的内控 333

    第三节  固定资产方面的内控 371

    第四节  无形资产方面的内控 391

    第十七章  负债方面的内部控制 418

    节  综合知识 418

    第二节  内控措施 426

    第十八章  所有者权益方面的内部控制 433

    节  综合知识 433

    第二节  经营者的所有者权益控制 437

    第三节  出资人的所有者权益控制 442

    第十九章  收入方面的内部控制 448

    节  综合知识 448

    第二节  内控措施 453

    第二十章  成本费用方面的内部控制 462

    节  综合知识 462

    第二节  内控措施 486

    第二十一章  利润方面的内部控制 506

    节  综合知识 506

    第二节  内控措施 510

    第二十二章  财务报告方面的内部控制 521

    节  综合知识 521

    第二节  内控措施 521

    第二十三章  内部信息传递方面的内部控制 534

    节  综合知识 534

    第二节  内控措施 535

    第二十四章  信息系统方面的内部控制 543

    节  综合知识 543

    第二节  内控措施 549

    第二十五章  全面预算方面的内部控制 569

    节  综合知识 569

    第二节  内控措施 573

    第二十六章  内部控制评价 592

    节  内部控制评价综述 592

    第二节  内部控制综合评价 629

    第三节  内部控制个别评价 635
  • 内容简介:
    全书共28章,内容涉及:内部控制综合知识,组织架构方面的内部控制,发展战略方面的内部控制,人力资源方面的内部控制,企业文化建设方面的内部控制,社会责任方面的内部控制,资金活动方面的内部控制,融资方面的内部控制,担保业务方面的内部控制,投资方面的内部控制,采购方面的内部控制,生产经营方面的内部控制,研究与开发方面的内部控制,业务外包方面的内部控制,工程项目方面的内部控制,销售方面的内部控制,合同管理方面的内部控制,资产方面的内部控制,负债方面的内部控制,所有者权益方面的内部控制,收入方面的内部控制,成本费用方面的内部控制,利润方面的内部控制,财务报告方面的内部控制,内部信息传递方面的内部控制,信息系统方面的内部控制,全面预算方面的内部控制,内部控制评价,等等。
  • 作者简介:
    贺志东 有名财税、审计专家,资深中国注册会计师和注册税务师。曾先后担任某税务稽查局负责人、审计师事务所所长、中国某大型涉外企业集团(A、B、H股上市公司)总部副总裁、某学院教授、中华财税网首席专家等职。十多年来,主持研究财会、审计、纳税筹划、避税与反避税、纳税管理、税务稽查、税收实务等课题数十项。在《财务与会计》、《中国税务报》等刊物发表文章数十篇,在*出版社出版作品数十部。曾为众多中外知名企业成功提供过财税筹划或财税管理、财税风险防范等服务,也曾为诸多企业董事长、总裁、首席执行官、财务总监、税务总监、DBA、EMBA、MBA、税务官员、注册会计师、注册税务师、律师等演讲、授课数百场,参训单位达数万家。已为大型企业“量身定做”纳税管理与纳税筹划内部培训100多场。
  • 目录:
    章  内部控制综合知识 1

    节  内部控制概述 1

    第二节  内部控制要素 12

    第二章  组织架构方面的内部控制 38

    节  综合知识 38

    第二节  内控措施 41

    第三章  发展战略方面的内部控制 55

    节  综合知识 55

    第二节  内控措施 57

    第四章  人力资源方面的内部控制 66

    节  综合知识 66

    第二节  内控措施 69

    第五章  企业文化建设方面的内部控制 94

    节  综合知识 94

    第二节  内控措施 95

    第六章  社会责任方面的内部控制 100

    节  内控综述 100

    第二节  安全生产责任 102

    第三节  产品质量责任 105

    第四节  环境保护与资源节约责任 112

    第五节  促进就业与员工权益保护责任 113

    第七章  资金活动方面的内部控制 117

    节  内控综述 118

    第二节  筹资方面的内部控制 120

    第三节  投资方面的内部控制 129

    第四节  资金营运活动方面的内部控制 143



    第八章  担保业务方面的内部控制 150

    节  综合知识 150

    第二节  内控措施 154

    第九章  采购方面的内部控制 164

    节  综合知识 164

    第二节  内控措施 171

    第十章  生产经营方面的内部控制 188

    节  综合知识 188

    第二节  内控措施 190

    第十一章  研究与开发方面的内部控制 196

    节  综合知识 196

    第二节  立项与研究的内部控制 198

    第三节  开发与保护的内部控制 201

    第十二章  业务外包方面的内部控制 207

    节  综合知识 207

    第二节  内控措施 214

    第十三章  工程项目方面的内部控制 219

    节  综合知识 219

    第二节  内控措施 230

    第十四章  销售方面的内部控制 251

    节  销售业务内控 251

    第二节  应收款项内控 274

    第十五章  合同管理方面的内部控制 306

    节  综合知识 306

    第二节  内控措施 325

    第十六章  资产管理方面的内部控制 332

    节  综合知识 332

    第二节  存货方面的内控 333

    第三节  固定资产方面的内控 371

    第四节  无形资产方面的内控 391

    第十七章  负债方面的内部控制 418

    节  综合知识 418

    第二节  内控措施 426

    第十八章  所有者权益方面的内部控制 433

    节  综合知识 433

    第二节  经营者的所有者权益控制 437

    第三节  出资人的所有者权益控制 442

    第十九章  收入方面的内部控制 448

    节  综合知识 448

    第二节  内控措施 453

    第二十章  成本费用方面的内部控制 462

    节  综合知识 462

    第二节  内控措施 486

    第二十一章  利润方面的内部控制 506

    节  综合知识 506

    第二节  内控措施 510

    第二十二章  财务报告方面的内部控制 521

    节  综合知识 521

    第二节  内控措施 521

    第二十三章  内部信息传递方面的内部控制 534

    节  综合知识 534

    第二节  内控措施 535

    第二十四章  信息系统方面的内部控制 543

    节  综合知识 543

    第二节  内控措施 549

    第二十五章  全面预算方面的内部控制 569

    节  综合知识 569

    第二节  内控措施 573

    第二十六章  内部控制评价 592

    节  内部控制评价综述 592

    第二节  内部控制综合评价 629

    第三节  内部控制个别评价 635
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