审计实务

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作者:
2017-09
版次: 1
ISBN: 9787121324239
定价: 33.00
装帧: 平装
开本: 16开
页数: 212页
正文语种: 简体中文
分类: 经济
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  • 审计是市场经济监督体系重要的制度安排,本书按照职业教育的特点,共分11章,主要介绍了总论、我国审计组织与职业道德规范审计程序与审计重要性、审计计划与审计方法、审计证据与审计工作底稿、内部控制与业务循环、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、存货与仓储循环审计、投资与筹资循环及货币资金审计、审计报告的相关内容。 本书配有智慧学习平台,将教学视频、动画演示、在线实操、实时测评等教学资源和教材紧密结合起来,为课堂教学提供了强有力的补充,使教师易教、学生易学。 本书既可作为职业院校会计类专业和管理类专业学生的教材,也可作为财经类院校教师及企业财会、审计人员的参考用书。 佘伯明,男,广西经济干部管理学院,教授,多年工作在会计专业教学一线,对专业教学及实践有着深刻的理解,自创事必达公司,从事会计专业软件开发,取得一定成果。 目录:
    第一章  总论 1
    第一节  审计的产生与发展 2
    第二节  审计的概念与特征 5
    第三节  审计的种类与职能 6
    延伸阅读 8
    第二章  我国审计组织与职业道德规范 10
    第一节  我国审计组织的主要形式 11
    第二节  审计准则和审计依据 14
    第三节  审计职业道德规范 17
    第四节  注册会计师的法律责任 19
    延伸阅读 20
    第三章  审计程序与审计重要性 24
    第一节  审计目标 25
    第二节  审计程序 29
    第三节  错报 30
    第四节  审计重要性 32
    第五节  审计风险 37
    延伸阅读 39
    第四章  审计计划与审计方法 42
    第一节  审计计划 43
    第二节  审计方法 53
    第三节  抽样技术在审计中的应用 58
    延伸阅读 67
    第五章  审计证据与审计工作底稿 74
    第一节  审计证据 75
    第二节  审计工作底稿 82
    延伸阅读 89
    第六章  内部控制与业务循环 92
    第一节  内部控制 93
    第二节  业务循环 98
    延伸阅读 99
    第七章  销售与收款循环审计 106
    第一节  销售与收款循环业务活动及控制测试 107
    第二节  销售与收款循环主要项目审计 113
    延伸阅读 124
    第八章  采购与付款循环审计 126
    第一节  采购与付款循环业务活动及控制测试 127
    第二节  采购与付款循环主要项目审计 132
    延伸阅读 139
    第九章  存货与仓储循环审计 141
    第一节  存货与仓储循环业务活动及控制测试 142
    第二节  存货与仓储循环主要项目审计 147
    延伸阅读 156
    第十章  投资与筹资循环及货币资金审计 159
    第一节  投资与筹资循环业务活动及控制测试 160
    第二节  投资与筹资循环主要项目审计 165
    第三节  货币资金及其内部控制测试 172
    第四节  货币资金主要项目审计 174
    延伸阅读 179
    第十一章  审计报告 182
    第一节  审计报告 183
    第二节  编制审计报告的步骤和基本要求 200
    延伸阅读 201
  • 内容简介:
    审计是市场经济监督体系重要的制度安排,本书按照职业教育的特点,共分11章,主要介绍了总论、我国审计组织与职业道德规范审计程序与审计重要性、审计计划与审计方法、审计证据与审计工作底稿、内部控制与业务循环、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、存货与仓储循环审计、投资与筹资循环及货币资金审计、审计报告的相关内容。 本书配有智慧学习平台,将教学视频、动画演示、在线实操、实时测评等教学资源和教材紧密结合起来,为课堂教学提供了强有力的补充,使教师易教、学生易学。 本书既可作为职业院校会计类专业和管理类专业学生的教材,也可作为财经类院校教师及企业财会、审计人员的参考用书。
  • 作者简介:
    佘伯明,男,广西经济干部管理学院,教授,多年工作在会计专业教学一线,对专业教学及实践有着深刻的理解,自创事必达公司,从事会计专业软件开发,取得一定成果。
  • 目录:
    目录:
    第一章  总论 1
    第一节  审计的产生与发展 2
    第二节  审计的概念与特征 5
    第三节  审计的种类与职能 6
    延伸阅读 8
    第二章  我国审计组织与职业道德规范 10
    第一节  我国审计组织的主要形式 11
    第二节  审计准则和审计依据 14
    第三节  审计职业道德规范 17
    第四节  注册会计师的法律责任 19
    延伸阅读 20
    第三章  审计程序与审计重要性 24
    第一节  审计目标 25
    第二节  审计程序 29
    第三节  错报 30
    第四节  审计重要性 32
    第五节  审计风险 37
    延伸阅读 39
    第四章  审计计划与审计方法 42
    第一节  审计计划 43
    第二节  审计方法 53
    第三节  抽样技术在审计中的应用 58
    延伸阅读 67
    第五章  审计证据与审计工作底稿 74
    第一节  审计证据 75
    第二节  审计工作底稿 82
    延伸阅读 89
    第六章  内部控制与业务循环 92
    第一节  内部控制 93
    第二节  业务循环 98
    延伸阅读 99
    第七章  销售与收款循环审计 106
    第一节  销售与收款循环业务活动及控制测试 107
    第二节  销售与收款循环主要项目审计 113
    延伸阅读 124
    第八章  采购与付款循环审计 126
    第一节  采购与付款循环业务活动及控制测试 127
    第二节  采购与付款循环主要项目审计 132
    延伸阅读 139
    第九章  存货与仓储循环审计 141
    第一节  存货与仓储循环业务活动及控制测试 142
    第二节  存货与仓储循环主要项目审计 147
    延伸阅读 156
    第十章  投资与筹资循环及货币资金审计 159
    第一节  投资与筹资循环业务活动及控制测试 160
    第二节  投资与筹资循环主要项目审计 165
    第三节  货币资金及其内部控制测试 172
    第四节  货币资金主要项目审计 174
    延伸阅读 179
    第十一章  审计报告 182
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