我们身边的审计

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作者:
2016-02
版次: 1
ISBN: 9787113206093
定价: 35.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 轻型纸
页数: 196页
字数: 233千字
分类: 经济
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  • 作者根据多年的审计工作实践和思索,对审计的基本理论和审计实务等有了更开阔的认识,提出了“大审计”的概念,对一些审计基本理论问题有了进一步的认识,并根据实践经验对审计实务提出了自己的观点和建议。作者的“大审计”概念,不仅包括职业审计人员的专职审计,还包括各行各业的专家和专业人员开展的检查、评估、验收等,也包含各单位、部门的自审、自查和总结等。关于审计的历史,作者认为,人类开始自觉地从事生产劳动,就可能有了审计;人们通过“审计”不断完善自己的行为,从而推动人类的进步和社会生产的发展。这样的“大审计”一直在为人类的生产和生活服务,它作为人们日常生产生活的纠错手段,管理的手段和工具,不断促进人类社会的生产和生活等各个方面的进步。 韩秀国,高级审计师,国际注册内部审计师,现就职于中国铁路总公司审计和考核局二处。曾在《军队财务》《财务与会计》《中国内部审计》《铁道经济研究》《铁道财会》等杂志发表过多篇论文。对财务会计、审计的基本理论有较深入的研究。作者长期从事审计工作,对国家政府审计、企业内部审计理论和实务比较熟悉,并有较丰富的审计工作经验。 第一部分   审计基本理论/1
    什么是审计/
    审计的历史/
    审计的本质特征/
    审计的职能/
    审计的标准/
    审计的方法/
    审计规范/
    审计工作的实施/
    审计结果/
    审计质量控制/


    第二部分   审计业务类别/27
    职业审计业务类别/
    非职业审计类别/
    国家审计、内部审计和社会审计/



    第三部分  职业审计实务/51
    审前准备阶段/
    审前调查/
    编制审计方案/
    发出《审计通知书》/
    审计实施阶段/
    企业内部控制审计/
    内部控制审计的案例/
    货币资金审计/
    货币资金的舞弊案例/
    往来账项审计/
    往来账项审计的案例/
    物资采购过程审计/
    物资采购的审计案例/
    物资材料管理审计/
    物资管理审计的案例/
    固定资产管理审计/
    固定资产管理审计的案例/
    长期股权投资审计/
    企业长期股权投资的审计案例/
    管理费用审计/
    管理费用审计的案例/
    直接成本费用的审计/
    直接成本费用的审计案例/
    收入审计/
    企业其他业务收入的审计案例/
    利润和利润分配审计/
    企业利润分配的审计案例/
    所有者权益审计/
    所有者权益的审计案例/
    审计报告阶段/


    第四部分  被审计单位如何与审计人员协调与配合/129
    被审计单位如何正确认识和了解审计/
    被审计单位应以怎样的心态迎接审计/
    被审计单位如何做好各项准备/
    被审计单位如何提供审计所需的各项资料/
    被审计单位及相关人员如何与审计人员交流和沟通/
    被审计单位如何与审计人员配合完成共同的目标/
    被审计单位及相关人员如何与审计机构、审计人员建立长期的
    联系/
    被审计单位平时如何做好自审/
    如何利用审计方法完善自己的工作、事业和人生/


    附录2009年修订的《国际内部稽核执业准则》中英文版本/
  • 内容简介:
    作者根据多年的审计工作实践和思索,对审计的基本理论和审计实务等有了更开阔的认识,提出了“大审计”的概念,对一些审计基本理论问题有了进一步的认识,并根据实践经验对审计实务提出了自己的观点和建议。作者的“大审计”概念,不仅包括职业审计人员的专职审计,还包括各行各业的专家和专业人员开展的检查、评估、验收等,也包含各单位、部门的自审、自查和总结等。关于审计的历史,作者认为,人类开始自觉地从事生产劳动,就可能有了审计;人们通过“审计”不断完善自己的行为,从而推动人类的进步和社会生产的发展。这样的“大审计”一直在为人类的生产和生活服务,它作为人们日常生产生活的纠错手段,管理的手段和工具,不断促进人类社会的生产和生活等各个方面的进步。
  • 作者简介:
    韩秀国,高级审计师,国际注册内部审计师,现就职于中国铁路总公司审计和考核局二处。曾在《军队财务》《财务与会计》《中国内部审计》《铁道经济研究》《铁道财会》等杂志发表过多篇论文。对财务会计、审计的基本理论有较深入的研究。作者长期从事审计工作,对国家政府审计、企业内部审计理论和实务比较熟悉,并有较丰富的审计工作经验。
  • 目录:
    第一部分   审计基本理论/1
    什么是审计/
    审计的历史/
    审计的本质特征/
    审计的职能/
    审计的标准/
    审计的方法/
    审计规范/
    审计工作的实施/
    审计结果/
    审计质量控制/


    第二部分   审计业务类别/27
    职业审计业务类别/
    非职业审计类别/
    国家审计、内部审计和社会审计/



    第三部分  职业审计实务/51
    审前准备阶段/
    审前调查/
    编制审计方案/
    发出《审计通知书》/
    审计实施阶段/
    企业内部控制审计/
    内部控制审计的案例/
    货币资金审计/
    货币资金的舞弊案例/
    往来账项审计/
    往来账项审计的案例/
    物资采购过程审计/
    物资采购的审计案例/
    物资材料管理审计/
    物资管理审计的案例/
    固定资产管理审计/
    固定资产管理审计的案例/
    长期股权投资审计/
    企业长期股权投资的审计案例/
    管理费用审计/
    管理费用审计的案例/
    直接成本费用的审计/
    直接成本费用的审计案例/
    收入审计/
    企业其他业务收入的审计案例/
    利润和利润分配审计/
    企业利润分配的审计案例/
    所有者权益审计/
    所有者权益的审计案例/
    审计报告阶段/


    第四部分  被审计单位如何与审计人员协调与配合/129
    被审计单位如何正确认识和了解审计/
    被审计单位应以怎样的心态迎接审计/
    被审计单位如何做好各项准备/
    被审计单位如何提供审计所需的各项资料/
    被审计单位及相关人员如何与审计人员交流和沟通/
    被审计单位如何与审计人员配合完成共同的目标/
    被审计单位及相关人员如何与审计机构、审计人员建立长期的
    联系/
    被审计单位平时如何做好自审/
    如何利用审计方法完善自己的工作、事业和人生/


    附录2009年修订的《国际内部稽核执业准则》中英文版本/
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