2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识

2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
分享
扫描下方二维码分享到微信
打开微信,点击右上角”+“,
使用”扫一扫“即可将网页分享到朋友圈。
作者: 主编 , 组编
2020-04
版次: 1
ISBN: 9787509596494
定价: 60.00
装帧: 其他
开本: 16开
纸张: 胶版纸
字数: 1千字
16人买过
  • 本书由中审网校组织编写,并作为中审网校CIA考试培训课程的指定配套教材,旨在指导CIA考生在*短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。
      ★ 紧扣大纲
      按照IIA的规定,中国考区自2020年起执行新的CIA考试大纲,按新考试大纲的安排,对考试科目的名称和内容进行了调整。新大纲中三个部分的内容关联性所有削弱,减少了不同科目串题、串知识点的情况。不过,本书三册中为保持知识体系的连贯,可能存在少量内容重合,这有利于仅参加其中一至两部分考试的考生学习,对于参加三部分考试的考生,这部分章节也存在知识侧重,有助于考生提高学习效率。
      ★ 贴近考试
      除具备丰富辅导经验的网校老师和专业人士外,本书还邀请了中审网校近年来通过CIA的优秀学员参与编写,如2012年全球*分学生奖获得者——汪洋。力求更加贴近考生的需求,以发挥事半功倍的效果。
      ★ 实用至上
      不讲过多理论,只讲CIA考试中要求的知识是编写本书的主导思想。因此,本书对很多未在考试中涉及的知识点叙述是浅尝辄止,这点请考生在阅读中加以注意。
      ★ 注重效果
      根据CIA考试的特点,着力介绍国际共性的相关理论,避免中国特色,结合西方思维模式,帮助考生理解要点,提高考生应试能力和技巧,以顺利通过考试。
      主要内容
      
      全书共三册。*册对应CIA考试*部分:内部审计要素;第二册对应CIA考试第二部分:内部审计实务;第三册对应CIA考试第三部分:内部审计业务知识。内容上以考试大纲结构为参考,下面对大纲进行简要介绍:
      ★*部分:内部审计要素
      考试题目:125道,时间:2.5小时(150分钟)。
      1.内部审计基础(15%)
      2.独立性和客观性(15%)
      3.专业能力与应有的职业审慎(18%)
      4.质量保证与改进程序(7%)
      5.治理、风险管理和控制(35%)
      6.舞弊风险(10%)
      ★第二部分:内部审计实务
      考试题目:100道,时间:2小时(120分钟)。
      1.管理内部审计活动(20%)
      2.计划审计业务(20%)
      3.实施审计业务(40%)
      4.沟通审计结果和监督改进(20%)
      ★第三部分:内部审计业务知识
      考试题目:100道,时间:2小时(120分钟)。
      1.经营才能(35%)
      2.信息安全(25%)
      3.信息技术(20%)
      4.财务管理(20%) 中审网校是中国审计网旗下国内权威的审计培训网站,是服务于中国审计从业人员的领先的远程教育与培训服务提供者;主要提供国际注册内部审计师CIA考试培训,国际注册内部控制自我评估师CCSA考试培训,审计师职称考试培训,CISA考试培训和审计职业后续教育培训服务等;致力于全方位服务考生,架起名师和考生之间的桥梁,打造权威、专业、便利的立体化审计教育平台。
  • 内容简介:
    本书由中审网校组织编写,并作为中审网校CIA考试培训课程的指定配套教材,旨在指导CIA考生在*短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。
      ★ 紧扣大纲
      按照IIA的规定,中国考区自2020年起执行新的CIA考试大纲,按新考试大纲的安排,对考试科目的名称和内容进行了调整。新大纲中三个部分的内容关联性所有削弱,减少了不同科目串题、串知识点的情况。不过,本书三册中为保持知识体系的连贯,可能存在少量内容重合,这有利于仅参加其中一至两部分考试的考生学习,对于参加三部分考试的考生,这部分章节也存在知识侧重,有助于考生提高学习效率。
      ★ 贴近考试
      除具备丰富辅导经验的网校老师和专业人士外,本书还邀请了中审网校近年来通过CIA的优秀学员参与编写,如2012年全球*分学生奖获得者——汪洋。力求更加贴近考生的需求,以发挥事半功倍的效果。
      ★ 实用至上
      不讲过多理论,只讲CIA考试中要求的知识是编写本书的主导思想。因此,本书对很多未在考试中涉及的知识点叙述是浅尝辄止,这点请考生在阅读中加以注意。
      ★ 注重效果
      根据CIA考试的特点,着力介绍国际共性的相关理论,避免中国特色,结合西方思维模式,帮助考生理解要点,提高考生应试能力和技巧,以顺利通过考试。
      主要内容
      
      全书共三册。*册对应CIA考试*部分:内部审计要素;第二册对应CIA考试第二部分:内部审计实务;第三册对应CIA考试第三部分:内部审计业务知识。内容上以考试大纲结构为参考,下面对大纲进行简要介绍:
      ★*部分:内部审计要素
      考试题目:125道,时间:2.5小时(150分钟)。
      1.内部审计基础(15%)
      2.独立性和客观性(15%)
      3.专业能力与应有的职业审慎(18%)
      4.质量保证与改进程序(7%)
      5.治理、风险管理和控制(35%)
      6.舞弊风险(10%)
      ★第二部分:内部审计实务
      考试题目:100道,时间:2小时(120分钟)。
      1.管理内部审计活动(20%)
      2.计划审计业务(20%)
      3.实施审计业务(40%)
      4.沟通审计结果和监督改进(20%)
      ★第三部分:内部审计业务知识
      考试题目:100道,时间:2小时(120分钟)。
      1.经营才能(35%)
      2.信息安全(25%)
      3.信息技术(20%)
      4.财务管理(20%)
  • 作者简介:
    中审网校是中国审计网旗下国内权威的审计培训网站,是服务于中国审计从业人员的领先的远程教育与培训服务提供者;主要提供国际注册内部审计师CIA考试培训,国际注册内部控制自我评估师CCSA考试培训,审计师职称考试培训,CISA考试培训和审计职业后续教育培训服务等;致力于全方位服务考生,架起名师和考生之间的桥梁,打造权威、专业、便利的立体化审计教育平台。
查看详情
相关图书 / 更多
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024国家统一法律职业资格考试主观50题(桑磊法考)
桑磊 主编
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
20~30岁,你拿这十年做什么
谭卓然
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024 小学教材全解 淘知视频书 五年级5年级 语文通用版 书课一体视频课知识点汇总 一题一视频
孙水林
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2025百题大过关 高考数学:第二关(核心题)(修订版)
张瑞炳
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024版高考数学48天提分计划 高考数学专项训练一二轮科学规划复习 高考必刷题专项突破 全国通用
何帅
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2023中国最佳科幻作品
姚海军 主编 海漄 宝树 路航 顾适 杨晚晴 谢云宁 墨熊 刘麦加 天平 昼温 郝景芳 蒋照翔 程婧波
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024注册公用设备工程师资格考试 专业基础历年真题解析与模拟试卷 暖通空调及动力专业
赵静野
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024新高考版作业帮 刷透高考42套必刷卷模拟卷 化学 大市统考名校联考2023真题
成功
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024新版数学思维训练测试卷小学五年级上册下册创新图解试卷精讲与测试教程全套母题大全达标检测卷子
郭芬
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024口腔执业助理医师资格考试模拟试题解析(配增值)
医师资格考试指导用书专家编写组
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024万唯小白鸥课本里的无数个为什么三年级·语文
孙玉娇
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024执业医师新版考试大纲—临床执业医师资格考试冲刺试卷与解析 可搭配昭昭医考贺银成
临床执业医师资格考试专家组
您可能感兴趣 / 更多
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
内部审计业务知识
邱银河
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
内部审计要素
邱银河
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
内部审计实务
邱银河
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
CAP国际注册反舞弊师考试指南与样题演练
邱银河;陈哲
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计要素
邱银河 主编;中审网校 组编
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计实务
邱银河 主编;中审网校 组编