内部审计实务

内部审计实务
分享
扫描下方二维码分享到微信
打开微信,点击右上角”+“,
使用”扫一扫“即可将网页分享到朋友圈。
作者:
2022-04
版次: 1
ISBN: 9787522312507
定价: 55.00
装帧: 其他
开本: 其他
纸张: 胶版纸
页数: 192页
字数: 239千字
5人买过
  • 国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。本书为内部审计实务,包括管理内部审计活动、计划审计业务、执行审计业务、沟通审计结果和监督改进四个部分。 中审网校是中国审计网旗下国内权威的审计培训网站,是服务于中国审计从业人员的领先的远程教育与培训服务提供者;主要提供国际注册内部审计师CIA考试培训,国际注册内部控制自我评估师CCSA考试培训,审计师职称考试培训,CISA考试培训和审计职业后续教育培训服务等;致力于全方位服务考生,架起名师和考生之间的桥梁,打造权威、专业、便利的立体化审计教育平台。
  • 内容简介:
    国际注册内部审计师(CIA)考试是由国际内部审计师协会(IIA)发起的面向全球内部审计人员的主要执业认证。本书由中国审计网旗下中审网校组织编写,并作为中审网校“CIA学习卡”的指定配套CIA考试教材,旨在指导CIA考生在短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。本书为内部审计实务,包括管理内部审计活动、计划审计业务、执行审计业务、沟通审计结果和监督改进四个部分。
  • 作者简介:
    中审网校是中国审计网旗下国内权威的审计培训网站,是服务于中国审计从业人员的领先的远程教育与培训服务提供者;主要提供国际注册内部审计师CIA考试培训,国际注册内部控制自我评估师CCSA考试培训,审计师职称考试培训,CISA考试培训和审计职业后续教育培训服务等;致力于全方位服务考生,架起名师和考生之间的桥梁,打造权威、专业、便利的立体化审计教育平台。
查看详情
12
相关图书 / 更多
内部审计实务
内部控制与风险管理
蒋淑玲
内部审计实务
内部控制与风险管理
马琳英
内部审计实务
内部控制与风险管理
夏宁
内部审计实务
内部控制学
池国华 著
内部审计实务
内部控制信息对投资者异质信念的影响研究
王璐著
内部审计实务
内部控制审计实务指南
高雅青 李三喜 施莹华
内部审计实务
内部薪酬差距对企业全要素生产率的影响研究
高梦捷
内部审计实务
内部审计数字化转型:方法论与实践 [澳]林祖辉 [中]萧达人 [中]张一帆
(澳)林祖辉 (中)萧达人 (中)张一帆 (中)李日辉
内部审计实务
内部控制理论与实务(第5版)
宋蔚蔚
内部审计实务
内部审计(微课版)
袁小勇 王茂林
内部审计实务
内部审计理论与实务(王颖)
王颖
内部审计实务
内部控制习题与案例(第5版)
池国华 樊子君
您可能感兴趣 / 更多
内部审计实务
内部审计业务知识
邱银河
内部审计实务
内部审计要素
邱银河
内部审计实务
CAP国际注册反舞弊师考试指南与样题演练
邱银河;陈哲
内部审计实务
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计要素
邱银河 主编;中审网校 组编
内部审计实务
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
邱银河 主编;中审网校 组编
内部审计实务
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计实务
邱银河 主编;中审网校 组编