审计学(第3版)/高等院校财经类专业课程系列教材

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作者: ,
2014-03
版次: 3
ISBN: 9787514143027
定价: 39.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 392页
正文语种: 简体中文
  •   《审计学(第3版)/高等院校财经类专业课程系列教材》在总结我国审计理论研究和审计实践成果的基础上,根据国家发布的审计法规与准则,结合国内外经典审计案例,系统地阐述了审计的产生和发展、审计的职能和责任、审计标准和准则、审计模式和方法、审计风险和证据等审计基础知识与基本理论;概要介绍了政府审计、民间审计和内部审计的发展状况与特点;具体讲述了销售与收款循环审计、购货与付款循环审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计等财务报表审计实务;增加了内部控制评价、内部控制审计及内部控制鉴证等内容,以满足我国深、沪两市主板上市公司实施内部控耕有效性的认定评价和审计要求;补充了注册会计师行业急需大力拓展的审核、审阅等其他鉴证业务与相关服务业务。 第一章 审计概述
    第一节 审计的含义和性质
    第二节 审计的产生和发展
    第三节 审计对象、目标、职能和作用
    第四节 建立和完善我国审计监督制度的重大意义
    审计案例 英国南海股份有限公司审计案

    第二章 审计组织体系和审计分类
    第一节 政府审计
    第二节 注册会计师审计
    第三节 内部审计
    第四节 审计分类
    审计案例 美国雷曼兄弟破产案

    第三章 审计标准和审计准则
    第一节 审计标准
    第二节 审计准则
    第三节 会计师事务所质量控制准则
    第四节 注册会计师职业道德准则和后续教育准则
    审计案例 麦克逊·罗宾斯药材公司破产案

    第四章 审计目标和审计责任
    第一节 审计目标
    第二节 审计责任
    审计案例 上市公司造假舞弊何时休

    第五章 审计计划和审计模式
    第一节 审计计划
    第二节 审计模式
    审计案例 世界著名公司之会计造假案

    第六章 审计证据和审计工作底稿
    第一节 审计证据
    第二节 获取审计证据的程序
    第三节 审计工作底稿
    审计案例 沧海公司应收账款审计案

    第七章 风险评估
    第一节 风险评估的作用
    第二节 风险评估的内容
    第三节 风险评估的程序
    第四节 评估重大错报风险
    审计案例 美国安然公司审计案

    第八章 风险应对
    第一节 针对评估的重大错报风险的总体应对措施
    第二节 针对认定层次重大错报风险的审计程序
    第三节 控制测试
    第四节 实质性测试
    审计案例 “银广夏”审计案

    第九章 销售与收款循环审计
    第一节 销售与收款循环内部控制及其测试
    第二节 销售与收款循环实质性测试
    审计案例 中国创业板造假第一案:万福生科审计失败案

    第十章 购货与付款循环审计
    第一节 购货与付款循环内部控制及其测试
    第二节 购货与付款循环实质性测试
    审计案例 秦丰农业3.9亿元国有资产流失案

    第十一章 生产与存货循环审计
    第一节 生产与存货循环内部控制及其测试
    第二节 生产与存货循环实质性测试
    审计案例 高路华公司6.4亿元假账案

    第十二章 筹资与投资循环审计
    第一节 筹资与投资循环内部控制及其测试
    第二节 筹资与投资循环实质性测试
    审计案例 印度萨蒂扬公司审计失败案

    第十三章 货币资金审计
    第一节 货币资金内部控制及其测试
    第二节 货币资金实质性测试
    审计案例 湖南天一科技股份有限公司现金陷阱

    第十四章 完成审计工作与审计报告
    第一节 完成审计工作
    第二节 审计报告概述
    第三节 注册会计师审计报告
    审计案例 我国第一份拒绝表示意见的审计报告

    第十五章 验资、内部控制审计及其他鉴证业务
    第一节 验资
    第二节 内部控制评价、内部控制审计与内部控制鉴证
    第三节 财务报表审阅
    第四节 预测性财务信息审核
    审计案例 上海禅信公司虚假验资案
    参考文献
  • 内容简介:
      《审计学(第3版)/高等院校财经类专业课程系列教材》在总结我国审计理论研究和审计实践成果的基础上,根据国家发布的审计法规与准则,结合国内外经典审计案例,系统地阐述了审计的产生和发展、审计的职能和责任、审计标准和准则、审计模式和方法、审计风险和证据等审计基础知识与基本理论;概要介绍了政府审计、民间审计和内部审计的发展状况与特点;具体讲述了销售与收款循环审计、购货与付款循环审计、生产与存货循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计等财务报表审计实务;增加了内部控制评价、内部控制审计及内部控制鉴证等内容,以满足我国深、沪两市主板上市公司实施内部控耕有效性的认定评价和审计要求;补充了注册会计师行业急需大力拓展的审核、审阅等其他鉴证业务与相关服务业务。
  • 目录:
    第一章 审计概述
    第一节 审计的含义和性质
    第二节 审计的产生和发展
    第三节 审计对象、目标、职能和作用
    第四节 建立和完善我国审计监督制度的重大意义
    审计案例 英国南海股份有限公司审计案

    第二章 审计组织体系和审计分类
    第一节 政府审计
    第二节 注册会计师审计
    第三节 内部审计
    第四节 审计分类
    审计案例 美国雷曼兄弟破产案

    第三章 审计标准和审计准则
    第一节 审计标准
    第二节 审计准则
    第三节 会计师事务所质量控制准则
    第四节 注册会计师职业道德准则和后续教育准则
    审计案例 麦克逊·罗宾斯药材公司破产案

    第四章 审计目标和审计责任
    第一节 审计目标
    第二节 审计责任
    审计案例 上市公司造假舞弊何时休

    第五章 审计计划和审计模式
    第一节 审计计划
    第二节 审计模式
    审计案例 世界著名公司之会计造假案

    第六章 审计证据和审计工作底稿
    第一节 审计证据
    第二节 获取审计证据的程序
    第三节 审计工作底稿
    审计案例 沧海公司应收账款审计案

    第七章 风险评估
    第一节 风险评估的作用
    第二节 风险评估的内容
    第三节 风险评估的程序
    第四节 评估重大错报风险
    审计案例 美国安然公司审计案

    第八章 风险应对
    第一节 针对评估的重大错报风险的总体应对措施
    第二节 针对认定层次重大错报风险的审计程序
    第三节 控制测试
    第四节 实质性测试
    审计案例 “银广夏”审计案

    第九章 销售与收款循环审计
    第一节 销售与收款循环内部控制及其测试
    第二节 销售与收款循环实质性测试
    审计案例 中国创业板造假第一案:万福生科审计失败案

    第十章 购货与付款循环审计
    第一节 购货与付款循环内部控制及其测试
    第二节 购货与付款循环实质性测试
    审计案例 秦丰农业3.9亿元国有资产流失案

    第十一章 生产与存货循环审计
    第一节 生产与存货循环内部控制及其测试
    第二节 生产与存货循环实质性测试
    审计案例 高路华公司6.4亿元假账案

    第十二章 筹资与投资循环审计
    第一节 筹资与投资循环内部控制及其测试
    第二节 筹资与投资循环实质性测试
    审计案例 印度萨蒂扬公司审计失败案

    第十三章 货币资金审计
    第一节 货币资金内部控制及其测试
    第二节 货币资金实质性测试
    审计案例 湖南天一科技股份有限公司现金陷阱

    第十四章 完成审计工作与审计报告
    第一节 完成审计工作
    第二节 审计报告概述
    第三节 注册会计师审计报告
    审计案例 我国第一份拒绝表示意见的审计报告

    第十五章 验资、内部控制审计及其他鉴证业务
    第一节 验资
    第二节 内部控制评价、内部控制审计与内部控制鉴证
    第三节 财务报表审阅
    第四节 预测性财务信息审核
    审计案例 上海禅信公司虚假验资案
    参考文献
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