审计学(第2版)

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作者: ,
2010-09
版次: 2
ISBN: 9787505898127
定价: 38.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 409页
分类: 经济
1人买过
  • 《审计学(第2版)》在总结我国审计理论研究和工作实践成果的基础上,结合国家发布的审计执业准则和风险导向审计模式以及国内外经典审计案例,系统地阐述了审计的产生和发展、审计的职能和责任、审计标准和准则、审计模式和风险等审计的基础知识与基本理论,介绍了政府审计、民间审计和内部审计的发展状况以及急需大力拓展的审核、审阅等其他鉴证业务和相关服务等,重点阐述了财务会计报表审计实务。 第一章审计学概述
    第一节审计的含义和性质
    第二节审计的产生和发展
    第三节审计对象、目标、职能和作用
    第四节建立和完善我国审计监督制度的重大意义
    审计案例英国南海股份有限公司审计案

    第二章审计组织体系和审计分类
    第一节政府审计
    第二节注册会计师审计
    第三节內部审计
    第四节审计分类
    审计案例中国审计暑引发全国“审计风暴”

    第三章审计标准和审计准则
    第一节审计标准
    第二节审计准则
    第三节会计师事务所质量控制准则
    第四节注册会计师职业道德准则和后续教育准则
    审计案例麦克逊·罗宾斯药材公司破产案

    第四章审计目标和审计责任
    第一节审计目标
    第二节审计责任
    审计案例上市公司造假舞弊谁之责

    第五章审计计划和审计模式
    第一节审计计划
    第二节审计模式
    审计案例世界通信公司审计案

    第六章审计证据和审计工作底稿
    第一节审计证据
    第二节获取审计证据的程序
    第三节审计工作底稿
    审计案例沧海公司应收账款审计案

    第七章风险评估
    第一节风险评估的作用
    第二节风险评估的內容
    第三节风险评估的程序
    第四节评估重大错报风险
    审计案例关国安然公司审计案

    第八章风险应对
    第一节针对评估的重大错报风险的总体应对措施
    第二节针对认定层次重大错报风险的审计程序
    第三节控制测试
    第四节实质性测试
    审计案例“银广夏”审计案

    第九章销售与收款循环审计
    第一节销售与收款循环內部控制及其测试
    第二节销售与收款循环实质性测试
    审计案例康成公司审计案

    第十章购货与付款循环审计
    第一节购货与付款循环內部控制及其测试
    第二节购货与付款循环实质性测试
    审计案例美国巨人零售公司审计案

    第十一章生产与仓储循环审计
    第一节生产与仓储循环内部控制及其测试
    第二节生产与仓储循环实质性测试
    审计案例高路华公司6.4亿元的假账案

    第十二章筹资与投资循环审计
    第一节筹资与投资循环內部控制及其测试
    第二节筹资与投资循环实质性测试
    审计案例关国ESM政府证券有限公司审计案

    第十三章货币资金审计
    第一节货币资金內部控制及其测试
    第二节货币资金实质性测试
    审计案例湖南天一科技股份有限公司现金陷阱

    第十四章完成审计工作与审计报告
    第一节完成审计工作
    第二节审计报告概述
    第三节注册会计师审计报告
    审计案例我国第一份拒绝表示意见的审计报告

    第十五章验资、财务报表审阅和预测性财务信息审核
    第一节验资
    第二节财务报表审阅
    第三节其他鉴证业务
    审计案例上海贝岭股份有限公司玉利预测审核案

    第十六章相关服务和咨询业务
    第一节对财务报表信息执行商定程序
    第二节代理记账、税务代理与咨询
    第三节会计咨询
    审计案例飞翔公司管理咨询案
    参考文献
  • 内容简介:
    《审计学(第2版)》在总结我国审计理论研究和工作实践成果的基础上,结合国家发布的审计执业准则和风险导向审计模式以及国内外经典审计案例,系统地阐述了审计的产生和发展、审计的职能和责任、审计标准和准则、审计模式和风险等审计的基础知识与基本理论,介绍了政府审计、民间审计和内部审计的发展状况以及急需大力拓展的审核、审阅等其他鉴证业务和相关服务等,重点阐述了财务会计报表审计实务。
  • 目录:
    第一章审计学概述
    第一节审计的含义和性质
    第二节审计的产生和发展
    第三节审计对象、目标、职能和作用
    第四节建立和完善我国审计监督制度的重大意义
    审计案例英国南海股份有限公司审计案

    第二章审计组织体系和审计分类
    第一节政府审计
    第二节注册会计师审计
    第三节內部审计
    第四节审计分类
    审计案例中国审计暑引发全国“审计风暴”

    第三章审计标准和审计准则
    第一节审计标准
    第二节审计准则
    第三节会计师事务所质量控制准则
    第四节注册会计师职业道德准则和后续教育准则
    审计案例麦克逊·罗宾斯药材公司破产案

    第四章审计目标和审计责任
    第一节审计目标
    第二节审计责任
    审计案例上市公司造假舞弊谁之责

    第五章审计计划和审计模式
    第一节审计计划
    第二节审计模式
    审计案例世界通信公司审计案

    第六章审计证据和审计工作底稿
    第一节审计证据
    第二节获取审计证据的程序
    第三节审计工作底稿
    审计案例沧海公司应收账款审计案

    第七章风险评估
    第一节风险评估的作用
    第二节风险评估的內容
    第三节风险评估的程序
    第四节评估重大错报风险
    审计案例关国安然公司审计案

    第八章风险应对
    第一节针对评估的重大错报风险的总体应对措施
    第二节针对认定层次重大错报风险的审计程序
    第三节控制测试
    第四节实质性测试
    审计案例“银广夏”审计案

    第九章销售与收款循环审计
    第一节销售与收款循环內部控制及其测试
    第二节销售与收款循环实质性测试
    审计案例康成公司审计案

    第十章购货与付款循环审计
    第一节购货与付款循环內部控制及其测试
    第二节购货与付款循环实质性测试
    审计案例美国巨人零售公司审计案

    第十一章生产与仓储循环审计
    第一节生产与仓储循环内部控制及其测试
    第二节生产与仓储循环实质性测试
    审计案例高路华公司6.4亿元的假账案

    第十二章筹资与投资循环审计
    第一节筹资与投资循环內部控制及其测试
    第二节筹资与投资循环实质性测试
    审计案例关国ESM政府证券有限公司审计案

    第十三章货币资金审计
    第一节货币资金內部控制及其测试
    第二节货币资金实质性测试
    审计案例湖南天一科技股份有限公司现金陷阱

    第十四章完成审计工作与审计报告
    第一节完成审计工作
    第二节审计报告概述
    第三节注册会计师审计报告
    审计案例我国第一份拒绝表示意见的审计报告

    第十五章验资、财务报表审阅和预测性财务信息审核
    第一节验资
    第二节财务报表审阅
    第三节其他鉴证业务
    审计案例上海贝岭股份有限公司玉利预测审核案

    第十六章相关服务和咨询业务
    第一节对财务报表信息执行商定程序
    第二节代理记账、税务代理与咨询
    第三节会计咨询
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    参考文献
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