集团内部审计独立与整合

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作者:
2020-07
版次: 1
ISBN: 9787306069030
定价: 36.00
装帧: 平装
开本: 32开
页数: 232页
分类: 经济
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  • 本书在综合相关文献的基础上,根据A集团公司的实际个案情况,探讨了企业内部审计独立的必要性、内部审计资源整合的具体方案、内部审计独立于整合的执行过程、内部审计后续提升计划等,以点带面,对集团企业内部审计的独立与资源整合做了全面梳理,具有理论价值和实际功用。 刘华,湖北公安人。管理学(会计)博士,中山大学管理学博士后,注册会计师,不错会计师,广东技术师范大学审计系主任,广州市内部审计协会副秘书长,曾任某集团公司审计部负责人。
  • 内容简介:
    本书在综合相关文献的基础上,根据A集团公司的实际个案情况,探讨了企业内部审计独立的必要性、内部审计资源整合的具体方案、内部审计独立于整合的执行过程、内部审计后续提升计划等,以点带面,对集团企业内部审计的独立与资源整合做了全面梳理,具有理论价值和实际功用。
  • 作者简介:
    刘华,湖北公安人。管理学(会计)博士,中山大学管理学博士后,注册会计师,不错会计师,广东技术师范大学审计系主任,广州市内部审计协会副秘书长,曾任某集团公司审计部负责人。
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