2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识

2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
分享
扫描下方二维码分享到微信
打开微信,点击右上角”+“,
使用”扫一扫“即可将网页分享到朋友圈。
作者: 主编 , 组编
2020-04
版次: 1
ISBN: 9787509596494
定价: 60.00
装帧: 其他
开本: 16开
纸张: 胶版纸
字数: 1千字
16人买过
  • 本书由中审网校组织编写,并作为中审网校CIA考试培训课程的指定配套教材,旨在指导CIA考生在*短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。
      ★ 紧扣大纲
      按照IIA的规定,中国考区自2020年起执行新的CIA考试大纲,按新考试大纲的安排,对考试科目的名称和内容进行了调整。新大纲中三个部分的内容关联性所有削弱,减少了不同科目串题、串知识点的情况。不过,本书三册中为保持知识体系的连贯,可能存在少量内容重合,这有利于仅参加其中一至两部分考试的考生学习,对于参加三部分考试的考生,这部分章节也存在知识侧重,有助于考生提高学习效率。
      ★ 贴近考试
      除具备丰富辅导经验的网校老师和专业人士外,本书还邀请了中审网校近年来通过CIA的优秀学员参与编写,如2012年全球*分学生奖获得者——汪洋。力求更加贴近考生的需求,以发挥事半功倍的效果。
      ★ 实用至上
      不讲过多理论,只讲CIA考试中要求的知识是编写本书的主导思想。因此,本书对很多未在考试中涉及的知识点叙述是浅尝辄止,这点请考生在阅读中加以注意。
      ★ 注重效果
      根据CIA考试的特点,着力介绍国际共性的相关理论,避免中国特色,结合西方思维模式,帮助考生理解要点,提高考生应试能力和技巧,以顺利通过考试。
      主要内容
      
      全书共三册。*册对应CIA考试*部分:内部审计要素;第二册对应CIA考试第二部分:内部审计实务;第三册对应CIA考试第三部分:内部审计业务知识。内容上以考试大纲结构为参考,下面对大纲进行简要介绍:
      ★*部分:内部审计要素
      考试题目:125道,时间:2.5小时(150分钟)。
      1.内部审计基础(15%)
      2.独立性和客观性(15%)
      3.专业能力与应有的职业审慎(18%)
      4.质量保证与改进程序(7%)
      5.治理、风险管理和控制(35%)
      6.舞弊风险(10%)
      ★第二部分:内部审计实务
      考试题目:100道,时间:2小时(120分钟)。
      1.管理内部审计活动(20%)
      2.计划审计业务(20%)
      3.实施审计业务(40%)
      4.沟通审计结果和监督改进(20%)
      ★第三部分:内部审计业务知识
      考试题目:100道,时间:2小时(120分钟)。
      1.经营才能(35%)
      2.信息安全(25%)
      3.信息技术(20%)
      4.财务管理(20%) 中审网校是中国审计网旗下国内权威的审计培训网站,是服务于中国审计从业人员的领先的远程教育与培训服务提供者;主要提供国际注册内部审计师CIA考试培训,国际注册内部控制自我评估师CCSA考试培训,审计师职称考试培训,CISA考试培训和审计职业后续教育培训服务等;致力于全方位服务考生,架起名师和考生之间的桥梁,打造权威、专业、便利的立体化审计教育平台。
  • 内容简介:
    本书由中审网校组织编写,并作为中审网校CIA考试培训课程的指定配套教材,旨在指导CIA考生在*短的时间内掌握CIA考试大纲所要求的知识,从而轻松地通过考试。中审网校结合多年的辅导经验,将CIA考试三个部分的相关知识和内容整理到本书的三册中,力求做到通俗易懂、简明扼要、突出效果。
      ★ 紧扣大纲
      按照IIA的规定,中国考区自2020年起执行新的CIA考试大纲,按新考试大纲的安排,对考试科目的名称和内容进行了调整。新大纲中三个部分的内容关联性所有削弱,减少了不同科目串题、串知识点的情况。不过,本书三册中为保持知识体系的连贯,可能存在少量内容重合,这有利于仅参加其中一至两部分考试的考生学习,对于参加三部分考试的考生,这部分章节也存在知识侧重,有助于考生提高学习效率。
      ★ 贴近考试
      除具备丰富辅导经验的网校老师和专业人士外,本书还邀请了中审网校近年来通过CIA的优秀学员参与编写,如2012年全球*分学生奖获得者——汪洋。力求更加贴近考生的需求,以发挥事半功倍的效果。
      ★ 实用至上
      不讲过多理论,只讲CIA考试中要求的知识是编写本书的主导思想。因此,本书对很多未在考试中涉及的知识点叙述是浅尝辄止,这点请考生在阅读中加以注意。
      ★ 注重效果
      根据CIA考试的特点,着力介绍国际共性的相关理论,避免中国特色,结合西方思维模式,帮助考生理解要点,提高考生应试能力和技巧,以顺利通过考试。
      主要内容
      
      全书共三册。*册对应CIA考试*部分:内部审计要素;第二册对应CIA考试第二部分:内部审计实务;第三册对应CIA考试第三部分:内部审计业务知识。内容上以考试大纲结构为参考,下面对大纲进行简要介绍:
      ★*部分:内部审计要素
      考试题目:125道,时间:2.5小时(150分钟)。
      1.内部审计基础(15%)
      2.独立性和客观性(15%)
      3.专业能力与应有的职业审慎(18%)
      4.质量保证与改进程序(7%)
      5.治理、风险管理和控制(35%)
      6.舞弊风险(10%)
      ★第二部分:内部审计实务
      考试题目:100道,时间:2小时(120分钟)。
      1.管理内部审计活动(20%)
      2.计划审计业务(20%)
      3.实施审计业务(40%)
      4.沟通审计结果和监督改进(20%)
      ★第三部分:内部审计业务知识
      考试题目:100道,时间:2小时(120分钟)。
      1.经营才能(35%)
      2.信息安全(25%)
      3.信息技术(20%)
      4.财务管理(20%)
  • 作者简介:
    中审网校是中国审计网旗下国内权威的审计培训网站,是服务于中国审计从业人员的领先的远程教育与培训服务提供者;主要提供国际注册内部审计师CIA考试培训,国际注册内部控制自我评估师CCSA考试培训,审计师职称考试培训,CISA考试培训和审计职业后续教育培训服务等;致力于全方位服务考生,架起名师和考生之间的桥梁,打造权威、专业、便利的立体化审计教育平台。
查看详情
相关图书 / 更多
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024中华人民共和国保守国家秘密法 中华人民共和国保守国家秘密法实施条例 中华人民共和国档案法 中华人民共和国档案法实施条例(四合一)
中国法制出版社
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024劳动法律政策全书:含法律、法规、司法解释、典型案例及相关文书:2024年版(第8版)
中国法制出版社 编
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024世界纺织行业趋势展望
中国纺织工业联合会
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
20个椰子时叫我起床!
(美)劳瑞·凯勒 著; 黑黑 译
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024最新劳动和社会保障法规汇编
法律出版社法规中心
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024万唯中考实验专项训练初中物理实验题八九年级上下册初二初三通用练习册必刷题满分高效复习资料书
武泽涛
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2023年中国旅游经济运行分析与2024年发展预测
中国旅游研究院
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024全新力作--美丽中国高铁游
美丽中国编辑部
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024计算机技术与软件一本通信息系统项目管理师
编著
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024新版 7星学霸题中题 小学数学第4辑(适用于2年级) 全国通用
夏睿
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024国家统一法律职业资格考试主观题法条检索与定位(飞跃版主观题)
飞跃考试辅导中心
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2024中华人民共和国国家安全法 中华人民共和国国家情报法 中华人民共和国保守国家秘密法 密码法 反恐怖主义法 反分裂国家法 反间谍法 档案法 公民举报危害国家安全行为奖励办法(九合一)
中国法制出版社
您可能感兴趣 / 更多
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
内部审计业务知识
邱银河
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
内部审计要素
邱银河
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
内部审计实务
邱银河
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
CAP国际注册反舞弊师考试指南与样题演练
邱银河;陈哲
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计要素
邱银河 主编;中审网校 组编
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计业务知识
2020年国际注册内部审计师CIA考试应试指南:内部审计实务
邱银河 主编;中审网校 组编