审计 学习指导书

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作者:
2016-10
版次: 1
ISBN: 9787300234533
定价: 28.00
装帧: 平装
开本: 16开
纸张: 胶版纸
页数: 168页
18人买过
  •   本书以2010年中国审计准则修订稿为指引,讲解现代审计基本知识、理论和技能,旨在帮助学生熟悉审计执业工作环境及要求,培养应对复杂、重大、隐蔽性高的财务舞弊行为做出适当的审计判断、侦查和确认、具体处理等实战能力。  本书有以下特点:  再现年报审计的逻辑体系;  剖析经典案例,着力培养学生侦查报表舞弊的能力;  凸显实训项目,模拟审计实务操作;  体现审计理论和实务的前瞻性。   陈汉文 ,经济学博士、教授、博士生导师、博士后联系导师。现任对外经济贸易大学国际商学院特聘教授,全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员,《中国会计研究》(CJAS)联合主编与《审计研究》编委。曾任国家重点学科厦门大学会计学学术带头人,“闽江学者”特聘教授,厦门大学学术委员会秘书长、研究生院副院长、管理学院副院长、会计系主任。在国际**会计学刊Journal of Accounting Research、Contemporary Accounting Research以及国内《经济研究》等发表论文多篇,主持国家自然科学基金重点项目、国家社会科学基金项目以及教育部、财政部高等学校本科教学质量与教学改革工程项目。
      廖义刚 ,江西财经大学会计学院教授,博士,硕士生导师。财政部会计领军(后备)人才,主要从事资本市场审计问题研究。主持国家自然科学基金与教育部人文社科项目,在《会计研究》、《审计研究》等期刊发表论文多篇。
      张 玲 ,汕头大学商学院副教授,博士,硕士生导师,主要从事资本市场审计问题研究,在《金融研究》、《审计研究》等期刊发表论文多篇,主持教育部人文社科和广东省自然科学基金等项目。 第一章 审计概述
    第二章 审计职业规范与审计人员法律责任
    第三章 注册会计师与会计师事务所
    第四章 审计目标、审计证据与审计工作底稿
    第五章 审计风险与审计重要性
    第六章 审计抽样技术
    第七章 接受业务委托与计划审计工作
    第八章 风险评估程序
    第九章 风险应对
    第十章 审计流程在业务循环审计中的应用
    第十一章 完成审计工作
    第十二章 审计报告
    十三章 内部控制审计
    综合模拟试题
    参考答案

  • 内容简介:
      本书以2010年中国审计准则修订稿为指引,讲解现代审计基本知识、理论和技能,旨在帮助学生熟悉审计执业工作环境及要求,培养应对复杂、重大、隐蔽性高的财务舞弊行为做出适当的审计判断、侦查和确认、具体处理等实战能力。  本书有以下特点:  再现年报审计的逻辑体系;  剖析经典案例,着力培养学生侦查报表舞弊的能力;  凸显实训项目,模拟审计实务操作;  体现审计理论和实务的前瞻性。
  • 作者简介:
      陈汉文 ,经济学博士、教授、博士生导师、博士后联系导师。现任对外经济贸易大学国际商学院特聘教授,全国审计专业学位研究生教育指导委员会委员,《中国会计研究》(CJAS)联合主编与《审计研究》编委。曾任国家重点学科厦门大学会计学学术带头人,“闽江学者”特聘教授,厦门大学学术委员会秘书长、研究生院副院长、管理学院副院长、会计系主任。在国际**会计学刊Journal of Accounting Research、Contemporary Accounting Research以及国内《经济研究》等发表论文多篇,主持国家自然科学基金重点项目、国家社会科学基金项目以及教育部、财政部高等学校本科教学质量与教学改革工程项目。
      廖义刚 ,江西财经大学会计学院教授,博士,硕士生导师。财政部会计领军(后备)人才,主要从事资本市场审计问题研究。主持国家自然科学基金与教育部人文社科项目,在《会计研究》、《审计研究》等期刊发表论文多篇。
      张 玲 ,汕头大学商学院副教授,博士,硕士生导师,主要从事资本市场审计问题研究,在《金融研究》、《审计研究》等期刊发表论文多篇,主持教育部人文社科和广东省自然科学基金等项目。
  • 目录:
    第一章 审计概述
    第二章 审计职业规范与审计人员法律责任
    第三章 注册会计师与会计师事务所
    第四章 审计目标、审计证据与审计工作底稿
    第五章 审计风险与审计重要性
    第六章 审计抽样技术
    第七章 接受业务委托与计划审计工作
    第八章 风险评估程序
    第九章 风险应对
    第十章 审计流程在业务循环审计中的应用
    第十一章 完成审计工作
    第十二章 审计报告
    十三章 内部控制审计
    综合模拟试题
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